递延收益240不影响损益,是递延收益转入当期损益(其他收益)影响损益,此外处置固定资产是计入资产处置损益.一个是资产处置损益,一个是递延收益转入当期损益.

老师这个题有问题吧,递延收益转入递延收益应该是资产账面价值减去还有3年未使用的递延收益算出来营业外收入应该是432呀
老师,这道题固定资产报废时,剩余的递延收益转入的是“固定资产清理”,而当固定资产出售时,剩余的递延收益转入当期损益“资产处置损益”,是这样理解吗?
老师,这题是处置固定资产的营业外收入300加递延收益的240算出来的嘛?可是其他收益不是也影响损益
老师,递延收益的摊销年限应该是怎样的,我做两道题总结不出规律呢
老师 这道题的c选项需要加上72吗 递延收益转资产处置损益是不属于固定资产处置收益的吗
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
老师可以写下分录嘛,还是没有明白
借:固定资产清理500累计折旧(1100-100)/5*3=600贷:固定资产1000 借:银行存款800 贷:固定资产清理500 资产处置损益300 借:递延收益600-600/5*3=240 贷:其他收益240 300%2B240=540 满意的话麻烦评价一下!
老师,当年从递延收益转入其他收益的不算在内嘛
其他收益240%2B资产处置损益300=240,其他项目不影响损益的.
递延收益,不影响损益的,递延收益不是损益项目.
处置当年不是要摊销嘛 老师
摊销,19-20-21年三年摊销.递延收益600-600/5*3=240 --就是扣除了3年摊销