你好,同学 2020年1月1日,固定资产的累计折旧=(68-5)/7*2=18 借,在建工程50 累计折旧18 贷,固定资产68 借,在建工程19.17 贷,原材料16 应付职工薪酬3.17 借,固定资产69.17 贷,在建工程69.17

1998年12月,企业采用出包方式建造的生产线达到预定可使用状态投入使用,并结转固定资产成本600000万元,采用年限平均法计提折旧,净残值率均为3%,预计使用6年。2001年1月1日,企业决定对现有生产线进行改造,以提高其生产能力。2001年1月1日至3月31日,经过3个月的改扩建,完成了对该生产线的改扩建工程,共发生支出200000元,全部以银行存款支付。该生产线改扩建工程达到预定可使用状态投入使用后,大大提高了其生产能力,预计将其使用年限延长4年,即10年(到2008年)。假定改扩建后的生产线的预计净残值率为改扩建固定资产账面价值的3%;折旧方法不变,该生产线预计能给企业带来的可收回金额为800000元。为简化核算,整个过程不考虑其他相关税费企业按年度计提固定资产折旧。要求,对上述固定资产资本化的后续支出进行相关的账务处理。
(7)2021年12月20日,自建固定资产达到预定可使用状态。预计使用年限为10年,预计净残值为2.5万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(8)2023年1月1日,公司决定对该项固定资产进行更新改造,改造后可提高生产能力20%。改造过程中,替换一个零部件,被替换零部件原值为10万元,新购入的零部件为20万元,用银行存款支付。另外用银行存款支付改造费用5万元。(9)2023年3月30日,更新改造结束,达到预定可使用状态。预计尚可使用年限为8年,净残值为5万元。要求:编制从2021年2月10日到2023年12月31日的会计分录。
紫云电器有限公司于2020年1月1日对其持有的自2018年1月1日起计提折旧的一台车床进行更新改造,以提高其生产能力,开车床原价68万元,预计净残值5万元,预计使用寿命七年,采用年限平均法计提折旧,2020年1月1日~3月31日经过三个月改良共发生材料费用16万元,职工薪酬3.17万元,该车床改良后达到预定可使用状态,大大提高了生产能力,预计上课使用八年,假定更新后预计净残值和折旧方法不变。要编辑相关会计分录。
智云电器有限公司于2020年1月1日对齐一台车床进行更改该床原价68万元,预计净残值5万元,预计使用寿命7年,采用年限平均法系提折旧,经过三月的改良中发生材料费16万元,其中薪酬3.17万元,该车床改良后,预定可使用状态大大提高了生产能力预计尚可使用8年,嘉定更新后,预计净残值和折旧方法不变,要求编制相关会计分录。
智云电气有限公司于2020年1月1日对其持有的自,2018年1月1日起,计提折旧的一台车床进行更新改造以提高其生产能力该车床原价68万元,预计,进城值五万元,预计使用寿命七年,采用年限平均法计提折旧,2020年1月1日至3月31日,经过三个月的改良,共发生材料费用16万元,职工薪酬3.17万元,该车改良后达到预计可使用状态,大大提高了生产能力,预计尚可使用八年,假定更新后,预计,净残值和折旧方法不变
老师,营业外支出滞纳金汇算清缴应该怎么填
甲公司采用出包方式兴建一栋办公楼,工程于2023年1月1日动工,预计2024年6月30日完工并达到预定可使用状态。甲公司与该办公楼建造相关的资料如下: 资料一:2023年1月1日,甲公司按面值发行公司债券,,面值为2000万元,期限3年,票面年利率和实际利率均为5%, 资料二:该办公楼建造还占用了一笔一般借款,该借款为甲公司于2023年7月1日从银行借入的长期借款6000万元,期限2年,年利率为8%,按年支付利息。 资料三:2023年1月1日,发生工程支出1500万元;2023年7月1日,发生工程支出3500万元;2024年1月1日,发生工程支出1500万元。 资料四:2023年8月1日至9月30日期间,因发生劳务纠纷工程中断;2023年10月1日,恢复正常施工。 其他资料:甲公司将闲置的专门借款资金用于固定收益的短期债券投资,月收益率为0.5%。
资本化啥意思?不懂,解释一下
分包抵减是指建筑上劳务吗
老师 车船税怎么做账?
老师,我们单位开发票劳务维修,然后我们找的临时用工干的活,然后临时工找个个体维修部给我们开的劳务发票可以吗
老师,小规模公司处置固定资产开的发票在免税额度内,还交增值税吗
有个问题,存货的入账成本中的增值税是可以抵扣还是不能抵扣,题目没说企业是一般纳税人还是小规模
公司刚刚成立,在淘宝卖帽子,一上来要做会计制度备案,小企业会计准则 和 企业会计准则 有什么本质区别?选哪个好?
老师,我去年12月份时暂估了入库,因为已经卖出去了,所以我按入库的价暂估的成本,现在3月发票开出来了,和我去年12月的不符,我是冲红12月的入库和冲红去年12的成本,还是只冲红入库,但我去年12月结转的出库就是错的,我要怎么操作,是在所得税汇算中操作吗