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老师,增值税普票收入是2000元,免税的,分录要如何做?

2022-05-28 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-28 17:31

你好,具体是什么原因形成的免税?

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快账用户2817 追问 2022-05-28 17:31

卖东西取得的收入

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:32

你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免       

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快账用户2817 追问 2022-05-28 17:32

分录:借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:33

你好,是发票上面的税额就是0吗 

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快账用户2817 追问 2022-05-28 17:35

税率是免税,税额是***

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:37

你好,那就是这样做分录 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入

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快账用户2817 追问 2022-05-28 17:38

好的,老师

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:38

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,具体是什么原因形成的免税?
2022-05-28
你好 是指今年4-12月小规模纳税人开的普票免增值税吧,如果是实务中多数是直接做 应收账款 主营业务收入 这样比计提出增值税转营业外收入简单同时 可以扩大企业所得税汇算时候业务招待或广告的计算收入*比例的结果
2022-07-04
借:应收账款 贷:主营业务收入
2022-04-14
同学你好, 1、免税做分录时还需要用到应交税费-销项税额吗?——不需要; 2、免得税额还需要计入营业外收入吗?——不需要,因为不需要确认应交税费一应增的金额 ; 3、我公司交的税控系统年费可以抵扣增值税,在做分录时如何做?—— 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
2022-05-30
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2025-07-10
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