你好,同学 1.预收货款 借,银行存款10000 贷,合同负债10000 2.发出甲商品 借,合同负债10000 应收账款1400 贷,主营业务收入10000 应交税费-增值税销项1300 银行存款100 3.6月2日,对方补付货款 借,银行存款1400 贷, 应收账款1400
天河股份公司2021年9月发生下列经济业务: 1. 9月4日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠货款7000元,存入银行。 3. 9月10日,销售给恒新公司甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额6500元,收到面值为56500元的商业汇票一张。 4. 9月17日,销售A材料4000千克,每千克2.50元,货款共计10000元,增值税销项税额为1300元,款项已收到并存入银行。 5. 9月26日,销售给恒达公司甲产品900件,每件200元,乙产品200件,每件100元。货款共200 000元,增值税销项税额26000元,款项尚未收到。 6. 9月30日,结转本月已销材料成本8000元。 7. 9月30日,结转本月已销产品的生产成本:甲产品288000元,乙产品24000元。 要求:根据以上经济业务编制会计分录
1.甲公司于3月1日发给乙公司商品100件,货款100000元,增值税13000元,代垫运杂费1000元,该批商品的成本为70000元。甲公司发出货物后得知乙公司资金周转十分困难,预计暂时不能收回货款,但纳税义务已经发生。则甲公司会计账务处理:2.甲公司于3月3日销售给丙公司商品1000件,货款50000元,增值税6500元,代垫运杂费2000元,该批商品的成本为27000元。甲公司已办理托收货款手续,货物已发出。则甲公司会计账务处理:
小美公司于2022年5月27日与B企业签订销售甲商品的合同,预收货款10000元。6月1日,小美公司发出甲商品100件,共计货款10000元,增值税1300元,以银行存款代垫运杂费100元。6月2日,对方补付货款。请编制小美公司收到预收的货款、销售商品、结算预收款项的会计分录。
二、天丰公司6月份发生部分经济业务如下:1、5日,天丰公司与B公司签订供货合同,供货金额30000元,应交纳增值税3900元,B公司预付货款10000元,剩余货款在交货后付清。收到B公司交来预付款10000元存入银行。分录:2、6日,天丰公司按合同规定,将货物发到B公司,B公司验收合格。A企业应确认对B公司的销售实现,并开出增值税发票,注明增值税为3900元。同时收到B公司补付的货款226000元。分录1:分录2:全部
2020年7月1日,甲公司向乙公司赊销一批商品,开具的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元;双方约定两个月内支付货款。当日乙公司收到商品并验收入库;该批商品成本为8000元。8月31日,甲公司收到乙公司支付的货款11300元存入银行。要求:(1)请编制确认商品销售收入的会计分录(2)请编制结转销售商品成本的会计分录
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
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带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
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老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗