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随堂练习简答题]东鸿公司202x年12月发生下列业务:(1)销售给凯丰厂甲产品200件,每件售价150元,增值税5100元,款项收到,存入银行;(2)以银行存款支付销售甲产品的广告费7000元(3)销售给东信公司甲产品100件,每件售价150元,增值税2550元,货款和增值税共17550元,收到该厂开出的期限为3个月的商业承兑汇票一张;(4)以现金支付上述销售给东信公司的包装费450元;(5)预收美化公司货款30000元存入银行;(6)销售给开泰公司200件乙产品,每件售价100元,增值税3400元,收到支票一张存入银行;(7)向黄海公司销售丙产品400件,每件25元,增值税1700元,代垫运费300元,款项尚未收到;(8)发出甲产品160件给美化公司,每件150元,增值税4080元,余款退回给美化公司;(9)销售给凯丰厂200件甲产品中,有两件因质量问题退货,用银行存款支付退货款及增值税共计351元;(10)收到黄海公司丙产品货款、增值税及代垫运费17870元;(11)按规定计算出本月应负担的已销产品消费税3600元编制会计分录

2022-11-13 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-13 11:02

同学你好,分录如下:

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齐红老师 解答 2022-11-13 11:05

(1)借:银行存款33900 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)3900 (2)借:销售费用7000 贷:银行存款7000

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齐红老师 解答 2022-11-13 11:30

(3)借:应收票据17550 贷:主营业务收入15000 应交税费-应交增值税(销项税额)2550 (4)借:销售费用450 贷:库存现金450 (5)借:银行存款30000 贷:预收账款30000

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齐红老师 解答 2022-11-13 11:37

(6)借:银行存款23400 贷:主营业务收入20000 应交税费-应交增值税(销项税额)3400 (7)借:应收账款12000 贷:主营业务收入10300 应交税费-应交增值税(销项税额)1700

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齐红老师 解答 2022-11-13 13:28

(8)借:银行存款28080 贷:主营业务收入24000 应交税费-应交增值税(销项税额)4080 (9)借:库存商品300 贷:银行存款351 应交税费-应交增值税(销项税额)-51 (10)借:银行存款1787 贷:应收账款 (11)借:税金及附加3600 贷:应交税费-应交消费税3600

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同学你好,分录如下:
2022-11-13
你好同学,题目资料不全
2022-11-13
您好 借 应收票据174000 贷 主营业务收入 150000 您这题是不是有问题 贷 应交税费-应交增值税-销项税额24000
2021-12-28
1借银行存款38000 贷应收账款38000
2022-11-09
您好 (1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。 借:银行存款 452000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 52000 (2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。 借:应收账款 150000%2B19500%2B300=169800 贷:主营业务收入 150000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 19500 借:银行存款 300 (3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。 借:主营业务成本 500000 贷:库存商品 100000%2B400000=500000 (4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。 借:税金及附加 16000 贷:应交税费-应交消费税 16000 (5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 (6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上 借:银行存款 11300 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1300 借:其他业务成本 8000 贷:原材料 8000
2022-11-07
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