你好!原分录你写一下,一般内账不核算进项和销项,实际缴纳时按实际缴纳金额计入当期费用
你好 老师 我是建筑行业做内账,我每个项目是单独核算的,我们缴纳的增值税怎么分配到对应的项目上呢?有些项目购买的材料有进项抵扣了的,但我内账没有分进项税,材料入到项目全部入的含税价,那现在交了增值税及附加我应该怎么分摊呢?怎么做分录呢?
我单位因无销项,前几个月进项没抵扣,账上做的借:库存商品,应交税费—进项待抵扣金额,现在这个月要抵扣了,我应该怎么做分录
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的,请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做?
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的, 问题1:请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做? 问题2:前期入货款分录是 借原材料, 贷应付账款 问题2:我司这种货款跟税金分开录的情况,税金是不是不合适做到应付账款里面了,因为前面应付账款已经含税了。
你好,我公司内部账务 出了货就做了销售发票有了收入也有销项税额,进项是采购的开了票的就有进项,所以跟实际的销项和进项是对应不上的,这部分账务我要怎么结转
成立一个小规模纳税人公司,想要开劳务费,经营范围应该怎么写?公司需要交哪些费?
什么是小型微利企业有什么要求
去年个税没有申报,被税局罚款50元,今年退税把这50元退回来了,退回来的钱记入营业外收入还是以前年度损益调整
老师您好!24年2月份收到一笔钱还没开发票给客户,当时我我做借:银行存款 贷:预收账款,到现在为止还没开发票给客户,客户说不要发票了,应怎么做账务处理?
请问科目余额表怎么调,应收账款为什么已开票未收款,会出现贷方已收未开票,这样情况?
老师,职工教育经费的进项税额可以抵扣吗
计提增值税会计分录是什么?
老师,我们报关单申报日期是9.30。出口日期是10.1,销售额是属于10月吗,但是税局发短信说7-9月有出口数据
老师,外贸企业,报关单是出厂价格EXW,那我做账,申报增值税需要换算成FOB价格吗,
季度绩效怎么核算?员工7月入职这个月才转正,但是11月又要发绩效了?怎样核算合理呢?
前期对账之后入 借原材料 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 发票认证之后会有进项金额,为了体现每月留抵金额才把税金那块也计入进去
你好,这样的话要减少原材料成本的,前面入账的金额是含税的对吧
有含税,也有不含税的,要是一个一个核对太麻烦了,进项税金主要也是记录一个金额
你好,那确认进项税的时候,同时减少库存的成本