你好!原分录你写一下,一般内账不核算进项和销项,实际缴纳时按实际缴纳金额计入当期费用
你好 老师 我是建筑行业做内账,我每个项目是单独核算的,我们缴纳的增值税怎么分配到对应的项目上呢?有些项目购买的材料有进项抵扣了的,但我内账没有分进项税,材料入到项目全部入的含税价,那现在交了增值税及附加我应该怎么分摊呢?怎么做分录呢?
我单位因无销项,前几个月进项没抵扣,账上做的借:库存商品,应交税费—进项待抵扣金额,现在这个月要抵扣了,我应该怎么做分录
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的,请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做?
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的, 问题1:请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做? 问题2:前期入货款分录是 借原材料, 贷应付账款 问题2:我司这种货款跟税金分开录的情况,税金是不是不合适做到应付账款里面了,因为前面应付账款已经含税了。
你好,我公司内部账务 出了货就做了销售发票有了收入也有销项税额,进项是采购的开了票的就有进项,所以跟实际的销项和进项是对应不上的,这部分账务我要怎么结转
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
前期对账之后入 借原材料 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 发票认证之后会有进项金额,为了体现每月留抵金额才把税金那块也计入进去
你好,这样的话要减少原材料成本的,前面入账的金额是含税的对吧
有含税,也有不含税的,要是一个一个核对太麻烦了,进项税金主要也是记录一个金额
你好,那确认进项税的时候,同时减少库存的成本