你好!你是两个企业合并吗?外账还是内账?

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师你好!两个账户合并一个账户,但其中一个账户有个科目已经是死账了,比如银行存款只有数额,但领或转账都不能了,因为这个银行(基金会倒闭了)。或者有其他科目,如应收款是不可能收全了,因有死亡人员,这种情况,如何合并?谢谢老师帮解答!
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师你好,我们是一家卖家电的小规模公司,是去年12月份才从个体户变更为公司,他这边是这样的,开票金额里面包括客户刷卡的金额和政府补贴的金额,然后第二天或者后面几天他会通过银联扣掉手续费转到公户里面去,开票的时候我分录是做借应收账款家电货款,和应收账款家电焕新补贴款,贷主营业务收入明细科目,但是我做一季度账的时候发现,他这个应收账款家电货款(就是客户刷卡的部分)居然是负数,这肯定不对,不可能有人就是会预付刷卡,但是也找不到原因,我就想把这个应收账款不做两个明细了,合并做一个二级科目,就是应收账款家电货款,这样行不行?
包装袋制版费,这个应该入什么科目呢
老师,公司年底利润比较高,老板开了很多服装发票,这种全部做招待费处理,现代费用远远高于公司收入的千分之五了,这种可以正常入账吗?会不会被税务局查呢?
老师您好,麻烦问下,如果公司租个人的车个人代开发票,公司需要给个人代扣代缴个税吗
购买显卡,作为固定资产,怎么折旧?按36个月折旧,需要计提吗
你好老师发票开给100%控股公司,三方协议怎么签里面具体列明哪些内容呢? 发票优先开给实际采购单位,若开给其 100% 控股公司需签三方结算协议,否则存在票流与货流不一致的税务风险; 今年年底开的发票明年年初可正常报销使用,不影响入账和税前扣除(建议次年汇算前完成报销)。
老师您好,营业外收入和营业外支出可以抵消吗?
开了一张发票又全额冲红,不记账可以吗
一般纳税人和小规模纳税人做账的区别
你好,这是什么意思,到底能点 是么??
晒图费开票选现代服务还是设计服务