你好 计提工资含个人部分五险一金 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
老师,为什么之前计提并缴纳五险一金,后期计提工资的时候还要做可抵扣分录
缴纳增值税 和附加税 需要计提吗分录怎么写?2级科目或者3级科目是什么
今年跟上级主管部门借款100万元去缴纳五险二金,借款记在“其他应付款”里面,缴纳五险二金实际上只用了99万元,等到明年才有资金还款,请问老师从今年借款到明年还款的财务会计和预算会计分录应该怎么做。
公司除为员工缴纳五险一金外,还为员工代缴每人22元的大额医疗救助金;并为员工缴纳门急诊大额。请专门做一下门急诊大额,以及员工自己缴纳大额医疗救助金的会计分录,并写一下二级明细科目,谢谢老师
五险一金的计提,与缴纳分录是什么?需要明确到二级科目
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
计提公司承担部分 借管理费用-社保 管理费用-公积金 贷应付职工薪酬-社保 贷应付职工薪酬-公积金
缴纳的话 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-公积金 贷银行存款
你这太笼统的介绍了
学员,这个就是详细版本的,个人和单位是分开的
一共三笔分录,有收到吗
老师一共分开写的