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收到4月的留底退税款后税局说不符合要求要按无票收入的方式退回如何操作

2022-05-29 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-29 11:05

借:应收账款-暂估       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项

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快账用户a2uj 追问 2022-05-29 11:07

报表怎么填是改4月的还是在5月的报表上列无票收入

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齐红老师 解答 2022-05-29 11:12

税局是怎么要求的就按他们说的做

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借:应收账款-暂估       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-05-29
倪好红冲无票收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-05-19
老师还在吗
2022-08-15
你好;          如果你留底退回去了。 这部分还是可以抵扣的;  这个要跟税务局确定下  
2022-09-06
现在强制退税,如果你不退税的话,我们这边要么你做无票收入,有些地方他要求可以写说明 红冲无票收入, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项, 然后再做你实际收入的, 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-05-07
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