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老师您好,咨询一个问题,销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方,因不符合购买方开票要求,9月收到票后就退回,现11月该发票已经隔月,销售方要购买方红冲申请,因为购买方没有认证抵扣,请问这个红冲是哪边操作?

2022-11-18 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 14:04

你好,销售方自己开红字信息表,然后再开红字发票。

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快账用户6332 追问 2022-11-18 14:07

我打我们这边税务局的电话,要购买方开具红冲信息

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快账用户6332 追问 2022-11-18 14:08

这个发票,销方显示已经申报

这个发票,销方显示已经申报
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齐红老师 解答 2022-11-18 14:12

已经申报没有关系的,这个就是他开了发票正常申报。

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齐红老师 解答 2022-11-18 14:12

开票系统里面有一个红字信息表查询,你在这里面找。

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相关问题讨论
你好,销售方自己开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-11-18
你好1.     你要按实际开票出去正常先做收入分录的 2.       退发票给你; 然后你开红字信息表 ; 你开红字发票红冲   
2022-07-01
相应的抵扣联和发票联需要给购买方留存
2022-01-21
作为购买方,您需要填开购买方申请的红字信息表。对于发票联和抵扣联,如果您已经抵扣了进项税,通常是将抵扣联退回给销售方。 在收到销售方开具的红字发票后,您将红字发票与红字信息表一起作为凭证,做进项税额转出。
2024-08-19
借预付账款等 借管理费用、负数 贷、应交税费、应交增值税进项转出
2026-01-05
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