你好同学,图片可以放上来吗?

老师你好!请问增值税申报表金额与所得税营业收入金额一定要一致吗?有时会开一些营业外的收入发票,这些金额是否也要加入到所得税营业收入里面呢?
老师,请问增值税《制度留抵退税申请表》中,里面有:营业收入,填写的是增值税的营业收入还是公司所有的营业收入呢?因为我们公司有多种经营的业务,有些是应税收入,有些是免税收入的。如下图所示,一共有三个疑问的对方
老师,您好!请问增值税制度留底退税申请表中的退税企业类型如何选择呢?我们企业有多种经营,核算的时候也是分开核算的。我们主营是提供居民日常服务,对个人提供服务的,这种业务是免税收入。另,公司还兼营了信息技术服务,产生了应收收入,同时产生了留底退税。现在在填表的时候,这个地方是选择“一般企业”还是选择“软件和信息技术服务业”呢?
您好老师,请问营业外收入要放在季度企业所得税表单里的哪一项?是0申报企业,申报无票收入,有收入1200,没有成本的。后面有减免增值税12,利润总额为1212
老师,请问下所得税申报A表里,营业收入是指利润表上的营业收入吗?需要加上营业外收入吗?另外增值税纳税申报表的销售额大于利润表上的营业收入可以吗(因为有营业外收入也交增值税了)
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗