您好,这个是 借 管理费用 1500 应交税费 应交增值税 进项税额90 贷 库存现金 1590
三、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生以下经济业务:(7)5月2日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为800000元,增值税税额为104000元。商品已发出,货款尚未收到。(8)结转已销售商品的成本600000元。(9)5月10日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额为7800元,款项已收到。(10)5月份,发生广告费用340000元,已用银行存款支付。(11)5月份,行政管理部门发生费用135000元。其中,行政人员工资100000元,行政部门专用办公设备折旧费35000元。(12)以银行存款支付管理部门业务招待费2000元;(13)以转账支票支付车间修理费5000元;(14)各部门领用材料,用途如下:产品耗用1000元,车间耗用500元,厂部办公室耗用200元。(15)产品完工,结转完工产品成本150000元。要求:逐笔编制上述业务的会计分录。(16)3月2日,从银行提取库存现金2000元。(17)3月15日收到投资人投入的资金20000元。(18)3月购买原材料,增值税专用发票注明价款5000
鸿远公司12月份发生以下业务。要求:编制相关会计分录。1.从银行提取现金3000元。2.5日向甲公司销售商品一批,开出增值税专用发票:价款50000元,增值税额6500元。款项全部收到,3.19日,行政管理部门门购买办公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企业赊购材料-批,取得了增值税专用发票,价款20000元,增值税额2600元,开出了面值为22600元的商业承兑汇票。材料运达企业并验收入库5.25日以银行存款支付产品广告费10000元。6.26日收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。7.31日,当月应发工资50000元,工资费用分配汇总表列示:生产部门直接生产人员工资20000元;生产部门管理人员工资10000元;管理部门人员工资8000元;专设产品销售机构人员.工资12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,结转本月销售产品成本75000元。10.31日,计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
2020年11月11日,开出转账支票一张,支付租用丽江万和物业有限公司房屋的11月份租金;收到增值税专用发票一张,增值税专用发票上注明价款为13000元,增值税税率为9%,进项税额为1170元,价税合计14170元;13000元价款中;基本生产车间租金4000元,销售部门租金3000元,行政办公室租金6000元会计分录
现金支付本月行政管理部门发生的快递费1590.00元,收到顺丰快递公司开具的增值税专用发票一份,不含税金额1500.00元,增值税90元。分录谢谢
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元需要两个问题的分录
第五题到底是对还是错
北京朝阳区首次出口退税,税务局会上门核查吗?执照注册地址是否要求跟实际办公地址一致
注册码不知道,忘了,不知道
您好老师,温馨家园有职康站,肢体康复,温馨家园,智力康复4个项目,怎么分别做账?残联要求分别做账,要求负债表也要分开,温馨家园是一个单位,之前所有项目都在一个账套里,怎么分出4套账来?
怎么界定临时工,临时工的工资应该怎么发,需要扣个税吗?
转账的工资发放表用员工签字吗
老师,我们公司有个员工因为怀孕提出了停薪留职,然后因为之前她是在我们的联合实验室工作,合同签的是联合实验室的,实际为我们公司工作,现在合同也到期了,她的社保是想着在我们公司缴纳,她个人全额承担费用,然后我们目前也没有跟她签劳动合同,请问这个要怎么处理
民办非企业3月份开始有银行流水,6月份开通税务,没记账,可以把以前月份的银行流水都记在8月份吗
上季申报的未开票金额不对,怎么办
图一图二是题目和问题,图三是答案,不明白答案中圈起来那500是哪个数,啥意思?还需要确认下另外那两个红笔批注的意思对不对