你好,如果是一般纳税人(分录的 金额都是 800) 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。

支付金税公司增值税税控系统专用设备技术维护费800元,取得该公司开具的增值说专用发票,价税合计800的会计分录
21日,现金支付防伪税控开票系统技术维护费800元,取得增值税普通发票一份,注明不含税金额754.72元,税额45.28元。分录及金额谢谢
721日,现金支付防伪税控开票系统技术维护费800元,取得增值税普通发票一份,注明不含税金额754.72元,税额45.28元。(12分)
2)7月3日,提供运输劳务,开具防伪税控增值税专用发票,注明价款24000元,税9%,税额2160元。运输途中支付路桥通行费,取得通行费发票,注明金额84元。
2)7月3日,提供运输劳务,开具防伪税控增值税专用发票,注明价款24000元,税9%,税额2160元。运输途中支付路桥通行费,取得通行费发票,注明金额84元。会计分录
老师您好,老板导3月申报明细,怎么里面有个人所属期是2月的,这是正常的嘛
代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去
@董老师,请问能不能合并报表的依据是什么?有没有具体的发文准则?而且这个是财务部门来判定么?具体是哪个政府部门来审核这一块的?而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并?
酒店,小规模,2025.12月租的村委会的集体的一栋商用(非住宅)楼,2026.2月酒店现又转租给其他商户,请问酒店要给租户开租赁费发票,税收编码是什么,分类属于哪个大类?
老师,应收账款50万,收不回来了,现在想把它放入2025年所得税税前扣除,这样的话需要调整2025年第四季度报表吗?调整的话有没有风险?汇算清缴时需要把坏账单列出来吗?
老师好 未分配利润 25年 12月 未分配利润 账上有180多万 怎么去处理 未分配利润不是太懂 麻烦帮我讲一下
我们是制造业玻璃移门的,产品都是定制款,算成本是不是可以算平均单片门的平均成本X移门片数入库存商品,库存商品也是一个金额,算出库存商品每片门的成本,结转成本是以发货的数量X平均单价的库存商品,账上只显示金额,没有数量可以吗,(用台账登记数量)这种方法成本是大致的可以吗
关于公司代扣个人个税问题
老师您好,社保是按基数4308去交的,那工资是要按4308去报还是4000就可以
你好,如果是一般纳税人(分录的 金额都是 800) 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“库存现金”科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
第二个科目什么时候做
你好,第二个分录,在实际抵扣的时候做