不需要缴纳增值税的话,是这么做的
老师您好,根据最新政策,我们公司留底退税40691.73,增值税申报的时候,这样填对吗?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
您好,徐州高新区税务局提醒您:根据国家税务总局2022年第14号公告及财税2019年第39号公告,您单位符合留抵退税条件,在完成增值税申报后,您可以在电子税务局提交留抵退税申请。退税申请请您在本月增值税申报期内提交。 老师现在又可以增值税留抵退税了吗?这个政策不是今年就不能申请了嘛
老师,因前期的增量留抵退税政策,我公司将增量留抵税额予以申请退税,现在涉及需要缴纳增值税的时候,存在对应退税部分附加税予以递减,这部分账务如何处理
老师好,我们公司过户了一辆车给别的公司,然后新买车申报购置税的时候显示可以减免9%,等于只用交1%,这是根据的啥政策呢
甲公司固定资产无偿划转给乙公司,2024.12.31划转的,已提折旧会计分录如何的不,如原值8万,折旧累计3万
南乳开票税收分类是豆制品还是调味品,查了税收编码,两者都有出现
老师你好,我们其他应付款金额过大,我们是总公司和分公司之间来回资金周转,总公司和分公司同一个法人,就是在当地又开了一个分公司,前期分公司运行资金周转从总公司转过来的,现在税局问我们,我们该怎么解释合适,避免税务问题
咨询下:生产经营所得季度预缴申报,前两个季度企业利润表仅有利息收入,税务系统强制要求,填报把这部分利息放到收入中。三季度目前利润表产生费用,按照正常填写时,系统提示错误【收入总额不能小于上期收入总额】。因为利息收入本季度没有放到收入中统计。目前提示无法申报成功,这种情况一般怎么处理?
老师,企业所得税第一季度第二季度以及后面几个季度,季度平均值怎么取数计算呢?
老师我的软件是金碟专业版的利润表相同格式有两种,一种是本期金额和上期金额 另一种是本期金额和本年累计 这两种选哪种
确实投资款没有到位,资产负债表全填写了0,利润表也全填写了0,这个企业所得税这边提交不了。现在我应该怎么做?
个税申报有错已经缴纳了个税但是后期更正申报个税对应不上会计需要处理吗?申报时忘记扣社保
老师好,10月发现,9.30号出了出口报关单,但是没开普票,现在专管员让报税在9月,请问,系统中如何填写
老师,购买医疗设备投资到另外一家公司怎么做账
但是税务局通知我们还有一笔一模一样的税要退,我怀疑报表哪里出错了,这个金额下月可以抵扣吗?如果不退的话
你好,表五这个没有问题 右下角金额,那个就是你需要退回的增值税
退的这个金额在本月已经到账了,但是税务局说我们还有这样一个金额要退是什么情况呢
你退回的增值税表二填写进项转出了吗
是的填了的,您看这样对吗
对的 是这么做的 其他的你看是不是六税两费减半
这个应该怎么看呢
小型微利企业可以减半,一到二月份一般都是没有享受的,你自己查一下。
那如果享受减半,那个四万多不退可以抵扣进项税吗
你好 减半退回 退一半的
前一半已经退到手了,后一半不打算退了,因为要开票?但是报表没有显示
你好 你说的是增值税的吧 增值税增量留底必须退
但是后边老师让我们交了放弃退税的情况说明
现在具体的是什么情况,
4月份税务局通知我们留底退税增值税4万多,报表发您了,5月份申报4月份增值税报表以后,税款退到了我们账户,然后下半月又打电话让我们退四万多,说第一次退的是增量留抵,这次退的是存量留底,但是两次金额一模一样,法人后期还要开票,就不想退,税务局让我们交了放弃退税申请,但是增值税报表上没有这四万多了,就是问一下这个是怎么回事,如果确实有存量留底,我们下月报税可以用吗
你好 你退第一次税款之前留底多少 然后当月销售额多少