不需要缴纳增值税的话,是这么做的

老师您好,根据最新政策,我们公司留底退税40691.73,增值税申报的时候,这样填对吗?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
您好,徐州高新区税务局提醒您:根据国家税务总局2022年第14号公告及财税2019年第39号公告,您单位符合留抵退税条件,在完成增值税申报后,您可以在电子税务局提交留抵退税申请。退税申请请您在本月增值税申报期内提交。 老师现在又可以增值税留抵退税了吗?这个政策不是今年就不能申请了嘛
老师,因前期的增量留抵退税政策,我公司将增量留抵税额予以申请退税,现在涉及需要缴纳增值税的时候,存在对应退税部分附加税予以递减,这部分账务如何处理
老师好,我们公司过户了一辆车给别的公司,然后新买车申报购置税的时候显示可以减免9%,等于只用交1%,这是根据的啥政策呢
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
但是税务局通知我们还有一笔一模一样的税要退,我怀疑报表哪里出错了,这个金额下月可以抵扣吗?如果不退的话
你好,表五这个没有问题 右下角金额,那个就是你需要退回的增值税
退的这个金额在本月已经到账了,但是税务局说我们还有这样一个金额要退是什么情况呢
你退回的增值税表二填写进项转出了吗
是的填了的,您看这样对吗
对的 是这么做的 其他的你看是不是六税两费减半
这个应该怎么看呢
小型微利企业可以减半,一到二月份一般都是没有享受的,你自己查一下。
那如果享受减半,那个四万多不退可以抵扣进项税吗
你好 减半退回 退一半的
前一半已经退到手了,后一半不打算退了,因为要开票?但是报表没有显示
你好 你说的是增值税的吧 增值税增量留底必须退
但是后边老师让我们交了放弃退税的情况说明
现在具体的是什么情况,
4月份税务局通知我们留底退税增值税4万多,报表发您了,5月份申报4月份增值税报表以后,税款退到了我们账户,然后下半月又打电话让我们退四万多,说第一次退的是增量留抵,这次退的是存量留底,但是两次金额一模一样,法人后期还要开票,就不想退,税务局让我们交了放弃退税申请,但是增值税报表上没有这四万多了,就是问一下这个是怎么回事,如果确实有存量留底,我们下月报税可以用吗
你好 你退第一次税款之前留底多少 然后当月销售额多少