不需要缴纳增值税的话,是这么做的

老师您好,根据最新政策,我们公司留底退税40691.73,增值税申报的时候,这样填对吗?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
您好,徐州高新区税务局提醒您:根据国家税务总局2022年第14号公告及财税2019年第39号公告,您单位符合留抵退税条件,在完成增值税申报后,您可以在电子税务局提交留抵退税申请。退税申请请您在本月增值税申报期内提交。 老师现在又可以增值税留抵退税了吗?这个政策不是今年就不能申请了嘛
老师,因前期的增量留抵退税政策,我公司将增量留抵税额予以申请退税,现在涉及需要缴纳增值税的时候,存在对应退税部分附加税予以递减,这部分账务如何处理
老师好,我们公司过户了一辆车给别的公司,然后新买车申报购置税的时候显示可以减免9%,等于只用交1%,这是根据的啥政策呢
老师您好,小规模在6月中旬转为一般纳税人,需要到税务局柜面办理6月下旬的一般纳税人的税务,我该带那些东西
营业账簿的印花税是一年报一次吗,什么时间报啊
吕任东办理护照电子发票
想找董孝彬老师,请问老师在线吗?
嗯,我有一个问题,就是目前我们公司是80%是客户直接把收入转到公户上,然后20%收入是我们是以个人银行卡或微信收款的。但是目前我们针对应的供货商都是含税的,我们当时收客户的微信支付宝的收入对应的成本儿,也是按也是对公支付给供应商货款的。这样导致我们公户的钱一直在流失,资金不够导致一直在实缴资金,但是我想咨询您的问题就是,嗯我怎么有个合理的对比消化这个事情。
老师好,我们有个回款,对方要收百分之十四点五的税,你应该就是A/1.145是要给我们的回款对吧,但是对方说是要A✕0.855给我们,这中间差了有一千块钱,这那个是对的,他们为什么那么算呢
老师,租用的办公室装修,问过老师说全部计入长期待摊费用里,但是发票6月到了3万,后面还是大概30几万还没到,还在继续添置桌椅这些,老师说暂估一个金额做到长期待摊里,发票回来再来冲,我想问一下这个暂估是在长期待摊费用科目下面设置一个暂估装修费用吗
您好老师,我想问下水果批发零售有什么优惠政策,商贸企业有什么优惠政策?从果农那边收购香蕉没有发票,公司批发给超市后开具发票是免税吗?农产品在陕西省有什么政策?
开设备发票,单位为整台,但是开票先开一半或30%的金额,如何开票呢?
老师,请问以下分录怎么做? 1,网银注册账户服务 2,网银证书服务费 3,自助打印回单手续费
但是税务局通知我们还有一笔一模一样的税要退,我怀疑报表哪里出错了,这个金额下月可以抵扣吗?如果不退的话
你好,表五这个没有问题 右下角金额,那个就是你需要退回的增值税
退的这个金额在本月已经到账了,但是税务局说我们还有这样一个金额要退是什么情况呢
你退回的增值税表二填写进项转出了吗
是的填了的,您看这样对吗
对的 是这么做的 其他的你看是不是六税两费减半
这个应该怎么看呢
小型微利企业可以减半,一到二月份一般都是没有享受的,你自己查一下。
那如果享受减半,那个四万多不退可以抵扣进项税吗
你好 减半退回 退一半的
前一半已经退到手了,后一半不打算退了,因为要开票?但是报表没有显示
你好 你说的是增值税的吧 增值税增量留底必须退
但是后边老师让我们交了放弃退税的情况说明
现在具体的是什么情况,
4月份税务局通知我们留底退税增值税4万多,报表发您了,5月份申报4月份增值税报表以后,税款退到了我们账户,然后下半月又打电话让我们退四万多,说第一次退的是增量留抵,这次退的是存量留底,但是两次金额一模一样,法人后期还要开票,就不想退,税务局让我们交了放弃退税申请,但是增值税报表上没有这四万多了,就是问一下这个是怎么回事,如果确实有存量留底,我们下月报税可以用吗
你好 你退第一次税款之前留底多少 然后当月销售额多少