不需要缴纳增值税的话,是这么做的
老师您好,根据最新政策,我们公司留底退税40691.73,增值税申报的时候,这样填对吗?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
您好,徐州高新区税务局提醒您:根据国家税务总局2022年第14号公告及财税2019年第39号公告,您单位符合留抵退税条件,在完成增值税申报后,您可以在电子税务局提交留抵退税申请。退税申请请您在本月增值税申报期内提交。 老师现在又可以增值税留抵退税了吗?这个政策不是今年就不能申请了嘛
老师,因前期的增量留抵退税政策,我公司将增量留抵税额予以申请退税,现在涉及需要缴纳增值税的时候,存在对应退税部分附加税予以递减,这部分账务如何处理
老师好,我们公司过户了一辆车给别的公司,然后新买车申报购置税的时候显示可以减免9%,等于只用交1%,这是根据的啥政策呢
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
郭老师,我们从个体户公户转款到经营者私户,每个月30-50万,一年500万转到私户,要交什么税吗
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
但是税务局通知我们还有一笔一模一样的税要退,我怀疑报表哪里出错了,这个金额下月可以抵扣吗?如果不退的话
你好,表五这个没有问题 右下角金额,那个就是你需要退回的增值税
退的这个金额在本月已经到账了,但是税务局说我们还有这样一个金额要退是什么情况呢
你退回的增值税表二填写进项转出了吗
是的填了的,您看这样对吗
对的 是这么做的 其他的你看是不是六税两费减半
这个应该怎么看呢
小型微利企业可以减半,一到二月份一般都是没有享受的,你自己查一下。
那如果享受减半,那个四万多不退可以抵扣进项税吗
你好 减半退回 退一半的
前一半已经退到手了,后一半不打算退了,因为要开票?但是报表没有显示
你好 你说的是增值税的吧 增值税增量留底必须退
但是后边老师让我们交了放弃退税的情况说明
现在具体的是什么情况,
4月份税务局通知我们留底退税增值税4万多,报表发您了,5月份申报4月份增值税报表以后,税款退到了我们账户,然后下半月又打电话让我们退四万多,说第一次退的是增量留抵,这次退的是存量留底,但是两次金额一模一样,法人后期还要开票,就不想退,税务局让我们交了放弃退税申请,但是增值税报表上没有这四万多了,就是问一下这个是怎么回事,如果确实有存量留底,我们下月报税可以用吗
你好 你退第一次税款之前留底多少 然后当月销售额多少