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企业去年年底暂估了主营业务收入135万,现在收到发票70万,工资表增加了人员工资30万,还有35万需要在此次企业所得税汇算缴纳企业所得税,以上业务如何处理?

2022-05-30 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 08:29

你好,暂估了主营业务收入,这都属于去年的收入吗 收到发票70万是成本70万吗?那你账上做的成本是多少?

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快账用户2551 追问 2022-05-30 11:25

是的,收到是70万的成本发票

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快账用户2551 追问 2022-05-30 11:26

前面说错了,是去年暂估了主营业务成本135万元

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快账用户2551 追问 2022-05-30 11:26

我现在如何做帐务处理?

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:28

你好,你的成本需要调增调,增135万减去70万 在纳税调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额 工资薪金的,在职工薪酬明细表,税收金额和实际金额里面增加30万。

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快账用户2551 追问 2022-05-30 11:43

这样填好报表就会有税费出来是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:46

你好,对的是的,一个是调增65万 已个,是调减30万,

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你好,暂估了主营业务收入,这都属于去年的收入吗 收到发票70万是成本70万吗?那你账上做的成本是多少?
2022-05-30
你好;  你正常税前扣除即可 ; 把你暂估 分录红冲了。 在做一笔分录。    直接汇算的时候写你成本税前扣除即可   
2022-05-30
您好,账务不调整,影响所得税费用科目金额
2021-04-19
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 汇算在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额50万
2023-02-16
你好,你这个蛋估的成本是不是实际业务?
2023-04-11
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