您好,这个是可以的,可以
老师,我想问一下,我们公司购买了一款软件15000,账务分录是不是这么做啊?:借无形资产—软件,贷银行存款。借:管理费用—无形资产摊销,贷累计摊销?
公司购买软件开发工具包,分录 购买: 借:无形资产-软件开发工具包 贷:银行存款 计提月无形资产摊销 借:研发支出-资本化支出-无形资产 贷:累计摊销-软件开发工具包 研发成功 借:无形资产-产品名称 贷:研发支出-资本化支出-无形资产摊销
财务软件无形资产摊销会计分录
老师您好,新准则法无形资产购入与摊销分录这样做对吗?购入,借无形资产贷现金或银行,摊销借管理费用-无形资产摊销软件,贷累计摊销
老师,问一下无形资产的摊销怎样写会计分录 借管理费用-无形资产摊 贷累计摊销
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢