你好 你们是核定征收吧,那么现在 的政策不变,仍然是维持旧政策的

小微企业放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策: 应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 比如10万缴纳企业所得税 应该计提多少呢?如何计算计提多少
老师早上好,核定征收是小规模的税务政策 某小规模纳税人2018年收入额为100万元,核定的所得税应税所得率为5%。那么该纳税人2018年的应纳税所得额为:100万*5%=5万元。 按照目前小微企业所得税优惠政策,所得税税负为5%,该企业2018年应纳企业所得税为:5万*5%=0.25万元。请问这样理解对吗?
老师,按照现在的政策,应纳税所得为2079589.34元要交多少企业所得税
老师 个人独资企业年应纳税所得额为9w的话,按照现在的政策应该多少个税呢?
郭老师现在小微企业的企业所得税优惠政策应纳税所得额税率是多少了?
老师好,我们10月有收到专利作价入股后,,,,后续月份怎么做账,需要每月摊销吗,具体怎么做分录
老师,我接手的一般纳税人,财务报表之前会计用的是适用“未”执行新金融准则的一般企业”的报表格式,我第四季度可以更改成适用于“已”执行新金融准则的一般企业的报表格式吗?报表格式可以更改吗?
一次付了3个月房租怎么写分录啊,写管理费用房租费吗,老师
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师 不是额定征收,就是100万内应纳税所得额减半,
那个是查账征收的,100万的利润按照2.5% 但是你前面说9万,我以为你是核定征收