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我也不知道之前是怎么做分录的,这个得怎么红冲呢

2022-05-30 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 14:05

你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

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快账用户2198 追问 2022-05-30 14:08

我公司之前暂估290万材料款,现在需要报年度企业所得税,我能提供70万的发票,这样可以少缴税,但是剩余的暂估款,我们没有付款,也没有进账发票,该怎么处理呢,上面的老师说让我红冲,可是提问次数到了,需要重新提问

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:11

借:应付账款---暂估 贷:原材料

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快账用户2198 追问 2022-05-30 14:12

可是我现在没有发票,也没有进项发票,也没有付款,还能红冲吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:12

你没有发票阿,是要红冲的

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快账用户2198 追问 2022-05-30 14:15

会不会影响我们这次报税呢

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:16

会的,你这个要纳税调增的

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快账用户2198 追问 2022-05-30 14:17

需要调增多少呢

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快账用户2198 追问 2022-05-30 14:17

按暂估的调吗,那就是290万吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:19

你暂估了多少就调增多少阿

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你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
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2024-07-03
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2022-01-09
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我接受错误了,您需要我回复吗?需要我回复把问题补充一下。
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