您好 跨月发票不好作废 只能红冲
您好,我想问一下拿到对方的进项发票,我这边在11月已经抵扣了,但是因为型号开错,对方在12月开了负数,12月又重新开了一张,这种情况怎么处理好呢
开出去的发票因为购买方的问题需要重开,但是我们拿到发票时已经跨月了,这种情况我是作废吗
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
数电发票,购买方已经付款了,但是,销售方在不知情的情况下,作废后重开了发票,对我们有没有影响?
老师,我是购买方,去年的一张增值税专业发票因为退税名称错误所以需要销售方作废重开,现在发票已经重开了,对方要求我把去年的那张发票寄还给他们,但是我这边已经做账并装订了,我需要怎么做?
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
不管购买方是否抵扣都只能红冲吗,跨了两个月呢
不管几个月 不管是否抵扣 都需要红冲
好的,那怎么做会计分录呢
请问您当时蓝字发票怎么写的分录