可以的。接着前面的帐往下做就行。
老师好,我请问下,刚接的客户,他在之前的财务公司的财务报表这些期初数都没有,我现在可以不管他的期初数,反正就见单做账,可以吗?会有什么影响吗?
老师好。我想请问下如果一家公司是半路被接手的,财务报表上期初数都没有,直接做当月的账务,可以吗?
老师,请问破产企业管理人自从2018年接手期间都没有做过报表,也没纳税申报过,期间重整经营过一段时间没成,然后后面厂房有出租,现在要从18年管理人接手开始补财务报表并且报税,请问一下我期初报表数据是根据他们18年接手的时候公司做的财务报表做吗?然后再把他们期间处置的资产以及债权债务下账吗?
老师您好,我想问下,我们是半路接到上个公司做到2023.3月的账,我接下来从4月开始做账,我想问下我录入系统是看科目余额的期末余额录入到我系统的期初余额就好了吗?我想如果这样一季度发生的收入成本也就没有了吧
老师,请问假如9月接手一家公司的账,8月财务报表上的期末余额是9月的年初余额吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?