你好!请把题目补充完整!
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
固定资产。9.2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税玩,有六成新。估计900元:出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存入银行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益。
你好!好的稍等谢谢!
你好!老师请帮解答
你好! 借款借银行存款50 贷长期借款50 购入 借在建工程428000+2000 进项税54600+720 贷银行存款 2.借在建工程60000 贷库存商品 3.借在建工程101000 贷应付职工薪酬
4.借在建工程60000 进项税5400 贷银行存款 5.借在建工程――利息500000×0.096/2=24000 贷应付利息24000 6.借固定资产675000 贷在建工程430000+60000+101000+60000+24000=675000 7.折旧675000×0.96/6×2=216000 借制造费用216000 贷累计折旧 8.借固定资产清理459000 折旧216000 贷固定资产675000 9.借银行存款452000-10000 资产处置损益69000 贷固定资产清理459000 销项税52000 谢谢
老师!后面几题怎么写?
你好!同学都在一起了,你看看第九题!的答案在最后同学!