学员你好,按照当月实际开具的净额确认

我们租赁收入,8月确认一笔未开票收入是跨年的,没有开具发票,9月开具了,因为发现是跨年的,又是金额较大,所以把8月凭证冲回,9月分摊确认收入,这样造成增值税申报表附表一未开票收入为负数,税额为为负数,1这样有没有关系吗? 2正确的应该怎么填 3账务处理有没有问题
老师您好:公司3月份开具的普票当月已确认收入,上个月发现买错了开了负数发票,然后重新开具的,报税的话收入确认多少呢,如果一个月内不同的业务开具的有正数和负数,是不是抵减后确认收入是吗
你好老师,比如今年4月份我单位开的一张发票,7月份发现有错误,不管对方认不认证,他都不需要退回来,通过开具红字信息表,开具负数发票,在开具正确发票就行了对吗? 如果开具的是普票的话,处理方式一样吗?
老师您好,我们公司1月份发生了销售收入业务,但当时没有确认收入,然后9月份才开具发票,当地税务局说要放在1月份来申报,那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢?
老师,您好。我们上个月收到一张发票,付款且认证抵扣后发现对方税率开具错误。本月退回重开后的账务处理怎么做呢?新收到的正确的发票该怎么入账呢?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师意思就是 比如这个月开具了两张发票,一张10万,另一张是-8万,就按照2万来确认收入对吗
是的,你的理解完全正确