最好统一一种,要么用收付款专用凭证,要么用记账凭证。

老师以前用友用的是收付转凭证。但是我想用记账凭证,因为觉得简单又好用,能更改吗?比如说把这个月做完,下个月就想改成记账凭证,能更改吗?做账的时候你点收或者付,上面显得是收账凭证,或者是付款凭证或者转账凭证。能让他显示记账凭证吗?
老师,一张办公费发票公帐已经转出去费用了,就是在录银行单做账的时候发现发票丢了,可是这张银行付款凭证已经付款了,这种要怎么做账?
老师好,就是我同时使用记账凭证和收付款凭证这样有影响吗?已经做了的怎么办,需要更正吗
老师,银行扣了网银年费,未取得发票就记成借:管理费用-办公费,贷:银行存款,而且已经结账,不允许改凭证,怎么办。没有写成暂估,有影响吗?而且银行这个月开不了发票,我应该怎样做?
老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
谢谢老师。现在知道啦,但是已经做了的有影响吗
同学, 已经做了,这个影响不大。下个月改正过来。
好的,谢谢啦
好的,同学,请持续关注学习,请评分五分