您好 跟发票开具方联系 对方发票记账联复印 盖发票专用章入账

老师,21年12月我们公司收到一张发票,未付款,22年1月通过公户付款,但是 想现在查账发现,外账会计把这笔支出记了库存现金,现在银行的这笔已经转出去了,要怎银行这一笔,两家公司都是老板的?
老师,一张办公费发票公帐已经转出去费用了,就是在录银行单做账的时候发现发票丢了,可是这张银行付款凭证已经付款了,这种要怎么做账?
老师好。6月份根据银行转账单已经入帐了贷款利息。借:财务费用,贷:银行存款,现在9月份了,银行突然给开具了普通增值税发票。这张发票要怎么做帐务处理。谢谢
老师,这个款已经付了,发票也已经开了,分录就是借 销售费用 17120 贷应付账款 17120 借 应付账款 17120 贷 银行存款 17120 这样做对吗
老师,我公司已把销方的专票做账付款了,现在要退货退款,对方要红冲这张发票我方未认证且已退给对方发票,这样之前做的那张凭证就少了发票,怎么办
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
工商年报,纳税总额填哪个数,在哪里查
老师,请问查账征收个体记,经营所得个人所得税缴款记录查询中,所属期是2025年1月到12月,申报中每一季度都有应补税额,请问最下面一条申报记录中,应补税额是全年合计数,还是第4季度应补税
老师,我单位为了办理吊装资质,帮别人代缴的社保,这部分钱怎么做会计分录,所得税年报能不能税前扣除
车辆购置税应该怎么做账务处理
请问,汇算清缴的工资薪金的那栏填的是工资加社保公司部分吗
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?