您好 跟发票开具方联系 对方发票记账联复印 盖发票专用章入账

老师,21年12月我们公司收到一张发票,未付款,22年1月通过公户付款,但是 想现在查账发现,外账会计把这笔支出记了库存现金,现在银行的这笔已经转出去了,要怎银行这一笔,两家公司都是老板的?
老师,一张办公费发票公帐已经转出去费用了,就是在录银行单做账的时候发现发票丢了,可是这张银行付款凭证已经付款了,这种要怎么做账?
老师好。6月份根据银行转账单已经入帐了贷款利息。借:财务费用,贷:银行存款,现在9月份了,银行突然给开具了普通增值税发票。这张发票要怎么做帐务处理。谢谢
老师,这个款已经付了,发票也已经开了,分录就是借 销售费用 17120 贷应付账款 17120 借 应付账款 17120 贷 银行存款 17120 这样做对吗
老师,我公司已把销方的专票做账付款了,现在要退货退款,对方要红冲这张发票我方未认证且已退给对方发票,这样之前做的那张凭证就少了发票,怎么办
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?