同学你好 只要是满足收入确认就可以 不一定有银行的流水流入
我上个月多申报了未开票50多万 然后这个月收入只有45万 (其中7万开票,未开票38万,这个我要怎么申报呀? 是不是开票那里正数7万,未开票 38万, 剩余12万,下个月再冲减?
老师 我这个月没有往外开票 客户说等到下个月一起开 但是我这个月的电费又很多 我可不可以这个月先做未开票收入等下个月开了票啦 把这个月的未开票收入冲红 ,申报的时候这个月先按未开票收入申报 下个月冲红多少 申报的未开票收入就按负数申报多少 可以吗 ,纳税申报有未来票收入申报这一栏吗
查账征收:例如某酒店是查账征收,因为是外资企业,严格遵守税法,开票收入和未开票收入都合并为收入额申报给税务局。当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。准备次月申报营业额100万,营业税5万。这时来一个客户,问能不能多开一万元。对于酒店来说,多开一万元发票,把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,税交的都是一样多,那就开呗。 疑问:这个客户多开一万元发票,当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。为什么可以把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,我的理解应该是客户多开票的话,当月应该是开票收入71万,未开票收入30万。总计准备次月申报营业额101万,营业税50500元对吧?
老师,为了达到规上企业2000万的开票额,这个月差150万,下月申报时放未开票收入150万,后面有要给客户开票的再冲这个未开票收入,但是是不是这个月要有150万银行收入进账才可以?
工业园有要求,1月到10月要累计不含税销售收入要达到2千万,我们这个月发票不够,达不到2千万,可以在下个月申报10月增值税时候,把差额放无票收入里申报,以达到2千万的目的吗?但是这样的话,这个无票收入后面怎么冲减呢
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师,您是说即使没有收到这150万,也可以做未开票收入申报吗?
即使没有收到这150万,也可以做未开票收入申报 是的
老师,那不是太假了吗
比如你给客户销售产品 当时没有付款 你做到应收账款 后期客户没有偿还能力 应收账款需要计提坏账 如果完全没有偿还 后期做损失也有可能 这个在实际业务中是正常的呢
明白了老师,您的意思是账上先做应收账款 贷:主营业务收入和销项税正常做,6月申报时填到未开票收入那对吧。
账上先做应收账款 贷:主营业务收入和销项税正常做,6月申报时填到未开票收入那 【是的】
谢谢钟老师,再问您一下,因为这150万是为了达到规上企业标准填的未开票收入,也就是跟应收账款这个客户实际没有业务,那后面直接做未开票收入红冲这个150万可以吗
后面直接做未开票收入红冲这个150万 未开票冲红在发生退货的情况下可以 我说的意思是你们需要在报税资料体现这些(比如退货协议) 增值税申报需要依据 税务局后期检查你们需要应对
嗯嗯,明白了老师,那如果后面把这150万真的开票了,就直接红冲未开票收入,这个就正常了,也不需要准备什么资料了对吧老师。
如果后面把这150万真的开票了,就直接红冲未开票收入,这个就正常了,也不需要准备什么资料了对吧 【是的】