学员你好,销项91698.11-进项含加计46416.03*1.1=40640.477应交增值税 附加税一般是40640.477*0.12=4876.85724

销项税额:91698.11元 进项税额:46416.03元(还有1.1的加计扣除) 老师我想知道这个月我需要交多少税 我们开6%的票 计算方法
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
销项税额是:881538.13 进项税额是:770405.65*1.1(加计扣除1.1) 如果这个月想交3万的增值税 那我这个月还要开多少6个点的进项票 老师怎么算
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我要多少进项税额
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我在抵扣勾选系统里面勾选多少进项票
小规模纳税人季度申报,全部开具 的普票,某个月开票超过10万元,只要季度总销售额 ≤ 30万元,仍可免税,是吗?
老师,请问我们现在要给人家钢结构喷涂防火涂料,包工包料,要开几个点的发票
请问老师,长期股权投资占被投资公司的70%,请问收到分红怎么做账?
老师 我想了解下 我们公司现在又想控制库存 让库存保持在200W左右,又想一直保持小微企业身份,现在26年一季度 资产总额1699万,利润总额60万 我要怎么做 老师能给我讲讲思路吗
你好老师,我们企业刚开始有海外订单,要现在税务局备案吗?另外我们通过阿里国际站销售的,因为金额小没有报关单,是不是就只能视同内销?
老师,去年进的货直接做增加库存。没有做暂估,汇算清缴我还没有做,这部分的金额我需要调整吗?还是催他们5月底前把发票拿来。但能不能拿来也不知道。
@答疑老师-枝枝 @徐莲兆 你好老师,我们单位是刚有出口业务,是通过阿里巴巴国际站,主要是买来再出口出去,偶尔会有买来原材料自己生产成成品出口,基本都是通过平台结算,偶尔会收汇。我有几个问题想咨询下老师:1、我们是不是要现在税务备案?2、我们这种属于生产还是外贸还是跨境电商?3、通过阿里国际站销售的能退税吗?金额小应该没有报关单,账务应该怎么弄?
老师你好,制造业采购原材料 预付账款 已暂估 无法收回发票 该怎么处理
老师,您好,我家是内帐,现在未分配利润账面余额有900万,我这个可以消耗一部分吗?给老板打一部分钱,我家是内帐
老师给我们学员送的快账软件普通版的怎么样下载呢?
老师你是不是算错了 46416.03*1.1=51057.63
你看一下,我算的是你应交的金额
那我这个月要交的增值税:91698.11-51057.63=43640.48
是这样吗老师
是的,你的理解完全正确的
你如果老板问我开6个点的票 还需要开多少? 40640.48/1.1=36945.89 36945.89/0.06*1.06=652710.72
你的意思是剩余的43640.40不交对吗 43640.4/0.06=727340 再开含税金额727240+43640.4=770880.4
老师1.1的加计扣除不用除掉吗?
要扣掉的,如果新开票享受加计扣除你的就是对的
老师你说的新开票是什么意思
意思就是你要补的6%的那部分发票