请根据这个等式计算:应交增值税=销售额*税负率=销项税-进项税

销项税额:91698.11元 进项税额:46416.03元(还有1.1的加计扣除) 老师我想知道这个月我需要交多少税 我们开6%的票 计算方法
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
销项税额是:881538.13 进项税额是:770405.65*1.1(加计扣除1.1) 如果这个月想交3万的增值税 那我这个月还要开多少6个点的进项票 老师怎么算
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我要多少进项税额
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我在抵扣勾选系统里面勾选多少进项票
5.A公司销售白酒100瓶, 每瓶1500元,每瓶重0.5千克,其中包装物价值100元。 (1)方案1:企业连同包装物一起销售,销售额为150000元。 (2)方案2: 包装物不连同产品一起销售,而是采用收取包装物押金的方法,规定购买方在保证包装物完好的情况下, 可以退还押金。A公司收取包装物押金10000元。 请计算这两种税收筹划方案的消费税税额,并做出方案选择。
老师:决算报表里面资源勘探工业信息等支出(类)这个属于什么项目,我们政府采购了东西,记在了资源勘探工业信息等支出(类),现在出纳说单位没有这个项目,我怎么解释啊
老师,请教你一个问题,有个单位这边在做项目,25年7月开始购进了一些用于项目的机械设备,项目资金在26年2月才打进公账,那么之前购买设备付款时要做笔借款吗?
老师从哪几个科目综合起来看这个公司查多少成本呢
老师 你好 样品房装饰开票应该归到哪一类税收分类编码啊
工商年报里面的从业人数是怎么计算出来的?
你好!请问建筑企业劳务费还能简易计税吗
老师 你好 样品房装饰开票应该归到哪一类税收分类编码啊
付认证费发票怎么做?????
老师你好,企业亏损能发奖金吗
具体老师能不能帮我算一遍
如果按照我这样的话我的进项税额是大于销项税额 我就不用交增值税是不是
就一个简单的等式请自行算哈,不懂再问
税负率是怎么算的 老师
进项税额是*1.1后的数吗?
就用这个公式,应交增值税=销项税-进项税
减进项税额是减820944.23x1.1=903038.65 是减903038.65 还是减820944.23
老师我不明白能不能写清楚呢?
你要加计扣除当然是903038.65呀
那按照老师的意思算 进项大于销项那就不用交税啊
我现在是我交三万 我要准备多少进项税额 我想看税额的
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师你没有明白我的意思 这不是月末了吗 我想知道我交3万的税之后我还要给外账多少票
我是做内账的 我交三万我还要给外账多少进项票
你现在进行大于销项了呀,不需要交税了
但是现在想交3万 那我需要给外账多少进项票 因为我是内账
按照这个公式计算就是了呀:30000=881538.13-进项税
这个进项税额也是加计扣除的903038.65吗?还是820944.23
不用管你手里的进项了,按公式算出来是多少就认证除以1.1的进项
不会 你这个我没有看明白
按照这个公式计算就是了呀:30000=881538.13-进项税 进项税=851538.13,因为要加计扣除,所以,只需认证进项=851538.13/1.1
还是不明白
那我交三万没有算进去啊
进项税=881538.13-30000=851538.13,因为要加计扣除,所以,只需认证进项=851538.13/1.1