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销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我要多少进项税额

2022-07-29 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 09:51

请根据这个等式计算:应交增值税=销售额*税负率=销项税-进项税

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快账用户3576 追问 2022-07-29 09:53

具体老师能不能帮我算一遍

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快账用户3576 追问 2022-07-29 09:54

如果按照我这样的话我的进项税额是大于销项税额 我就不用交增值税是不是

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齐红老师 解答 2022-07-29 09:55

就一个简单的等式请自行算哈,不懂再问

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:08

税负率是怎么算的 老师

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:09

进项税额是*1.1后的数吗?

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:10

就用这个公式,应交增值税=销项税-进项税

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:13

减进项税额是减820944.23x1.1=903038.65 是减903038.65 还是减820944.23

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:13

老师我不明白能不能写清楚呢?

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:14

你要加计扣除当然是903038.65呀

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:16

那按照老师的意思算 进项大于销项那就不用交税啊

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:16

我现在是我交三万 我要准备多少进项税额 我想看税额的

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:17

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:19

老师你没有明白我的意思 这不是月末了吗 我想知道我交3万的税之后我还要给外账多少票

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:20

我是做内账的 我交三万我还要给外账多少进项票

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:28

你现在进行大于销项了呀,不需要交税了

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:29

但是现在想交3万 那我需要给外账多少进项票 因为我是内账

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:31

按照这个公式计算就是了呀:30000=881538.13-进项税

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:35

这个进项税额也是加计扣除的903038.65吗?还是820944.23

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:38

不用管你手里的进项了,按公式算出来是多少就认证除以1.1的进项

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快账用户3576 追问 2022-07-29 10:41

不会 你这个我没有看明白

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:44

按照这个公式计算就是了呀:30000=881538.13-进项税 进项税=851538.13,因为要加计扣除,所以,只需认证进项=851538.13/1.1

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快账用户3576 追问 2022-07-29 12:25

还是不明白

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快账用户3576 追问 2022-07-29 12:25

那我交三万没有算进去啊

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齐红老师 解答 2022-07-29 14:31

进项税=881538.13-30000=851538.13,因为要加计扣除,所以,只需认证进项=851538.13/1.1

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请根据这个等式计算:应交增值税=销售额*税负率=销项税-进项税
2022-07-29
你好; 首先你要知道你的增值税税负率; 你用这个来反推认证多少进项税 金额来达到税负率的;
2022-08-01
你现在还需要缴纳的增值税是34091.91,吧多交的4091.91/0.066=61998.71,就是还要取得不含税金额是61998.71的6%发票
2022-07-28
老师你在线吗?
2022-07-25
学员你好,销项91698.11-进项含加计46416.03*1.1=40640.477应交增值税 附加税一般是40640.477*0.12=4876.85724
2022-05-31
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