你好,加油费的发票在五月份还能开出来吗?你们单位有车的去开一张就可以啊。
月末,会计小张复核公司账簿发现,20197月15日至31日的运输费5000元(运输费系为销售货物发生的运费)已实际发生,但由于运输公司未开具发票给公司,因此小张未入账。但实际上,该运输费已在7月发生,所以小张应该做如下会计分录: 借:销售费用 5000 贷:应付账款 5000 如果费用实际发生的话可以按期间计提,但有一个问题,在2020.5.31汇算清缴前一定要取得相关凭证依据,可以不做所得税前调整,这时这张发票开时间是2020年2月开了,那这个新开的这张发票是要放回2019.7月的记账凭证中吗,还是如何放置处理
老师,请问12月产生的交通费,差旅费加油费用等,过完今年12月,员工1月份才申请开滴滴打车发票12月打车的费用,发票日期就是22年1月份日期,写个发票还可以报销在21年12月份里吗
红星公司20××年3月28日银行存款日记账余额为242000元;2.该公司3月末发生经济业务如下:(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元。(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”—张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132),送交银行,银行签发银行汇票的一张,面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付论。(8)30日,购进材料一批,价款6000元,增值税额780元,以“转账支票”(4869号)付论。(9)30日,销售给乙企业商品一批,价款10000元,增值税1300元,收到乙企业签发的银行本票一张,填写“进账单”(2191号)送
2.该公司3月末发生经济业务如下:(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”一张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132),送交银行,银行签发银行汇票的一张,面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付论。(8)30日,购进材料一批,价款6000元,增值税额780元,以“转账支票”(4869号)付论。(9)30日,销售给乙企业商品一批,价款10000元,增值税1300元,收到乙企业签发的银行本票一张,填写“进账单”(2191号)送存银行。(10)30日,收到银行转来“委托收款”(3875)收账通知,为丁公司前欠货款49
差旅费用报销,实际发生日期是5月29号,但由于交通费没有发票,找了张4月1号的加邮费发票,这样可以吗?
老师好,建筑公司可以收个体户的成本票吗?大概占到多少比例不会有税务风险呢?
团体意外险能做公司费用,普票,能税前扣除吗
老师您好,请问一下双方协商一致,单位提出解除合同,是不是员工也能领取失业保险金
老师,在做投资测算,测算垫支营运资金,流动资金估算表里面的“流动资产和流动负债,是根据什么来测算的”?是根据营运期的数据来测算么?
公司是一般纳税人,现有库存商品2120000,要做报废处理,之前入库的时候进项已经抵扣,现在要怎么计算增值税,附加税,企业所得税
收入转到老板的私户去了,怎么做账呢?老师
郭老师,车间用的油漆,金额不大8000,做什么科目
老师 我是个个体户小规模 我把收入全部放到6月份做也是可以的对吧,一个季度报一次税
老师开设计服务费的6个点增值税发票,成本可以有设计材料成本吗?材料成本一般做多少比例
一般纳税劳务公司,2014年购入全新汽车,现在要出售给个人,开票税率是几个点,开票需要注意什么。需要备注吗?
非得使用四月份的那一张吗 四月份的那张你拿来做账的话有风险。
是找的替票,而且这张替票也没办法重新开,现在别人哪来报销,这种报销单能不能过?
你好,五月份能现在能娶得到一张发票吗?或者是在六月份取得的也行,发票提前取得了,不合理。