您好可以的您好,可以的,可以填写上的。
你好,请问公司符合四大行业的增值税加计抵减政策但一下没享受,11月收到财政通知填写了加计抵减声明,请问享受的税额是需要12月申报11月增值税时直接在附表4里面填吗?
我们公司享受加计抵减政策,1-5月的时候没有填加计抵减,6月份电子税务局申报时能一下子填1-5月的吗?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
老师您好,2011年到2014年期间,我挂靠别人的公司A做生意,就像是贸易一样的,从别的公司拿货,然后通过A公司卖出去,赚个差价,増值税开票交税都合规,然后赚的差价有200多万,从公司账户转出到个人私户,我非公司股东,现在税所在查那个公司的账,我这边要不要补交税,以什么名义交
老师,请问银行的贷款利息,银行一定要开具发票,企业才可以入帐吗?还是,可以根据银行的贷款利息扣款回单入帐? (如果一定要银行开具发票才可以入帐,那一般纳税人的企业是要银行开具普票,还是专票?)
老师,公司刚开始做出口,要注意什么?怎么做?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,表自动就带出来,未达起征点金额税额了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改哪里呢,?
一般纳税人机械租赁,可以选择简易征收?
老师:2017年成立的企业现在需要进行工商变更,是设立监事好还是不设立监事好,这两者区别是什么,还有法定代表人和监事是否能是同一个人?
老师,个体工商户市场行业个人所得税经营所得税负率是多少,陕西安康汉阴县乡镇
老师,个体户石材加工行业,陕西安康税负率是多少,该怎么测算呢
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
老师,你看我算的对不对,进项税额那栏的数据1-5月的一起相加4万,4万再乘以10%得4千,这个4千就是加计抵减的数额?
但是我们4月申报完有留抵1973.59,这个期末留抵不用算进加计抵减里吧
本期发生额是4000。。应该抵扣4000,实际抵扣的按实际填写。
老师,你没懂我的意思,4月份是4千的进项,但是我们123月也有进项啊,几个月进项加到一起是4万,我想在5月份申报的时候一下子加计抵减
我想问我申报5月增值税时加计抵减的金额,是不是(1月进项税+2月进项税+3月进项税+4月进项税+5月进项税)×10%的结果
。总的加计抵扣金额,你这样算对。
。就是总的进项税额乘以10%。
那老师,我算了一下我们5月份的销项不多,合到一起的加计抵减金额正好够用,应纳税为0,我申报的时候可以不再勾选进项吗?
正常申报,就是进项税额那一栏为0,这样可以吗?会不会有影响。
按实际抵扣抵。按实际抵扣,抵扣不了的,留着以后能抵扣。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉。不客气,祝您工作愉快。