您好可以的您好,可以的,可以填写上的。
我们公司享受加计抵减政策,1-5月的时候没有填加计抵减,6月份电子税务局申报时能一下子填1-5月的吗?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,你看我算的对不对,进项税额那栏的数据1-5月的一起相加4万,4万再乘以10%得4千,这个4千就是加计抵减的数额?
但是我们4月申报完有留抵1973.59,这个期末留抵不用算进加计抵减里吧
本期发生额是4000。。应该抵扣4000,实际抵扣的按实际填写。
老师,你没懂我的意思,4月份是4千的进项,但是我们123月也有进项啊,几个月进项加到一起是4万,我想在5月份申报的时候一下子加计抵减
我想问我申报5月增值税时加计抵减的金额,是不是(1月进项税+2月进项税+3月进项税+4月进项税+5月进项税)×10%的结果
。总的加计抵扣金额,你这样算对。
。就是总的进项税额乘以10%。
那老师,我算了一下我们5月份的销项不多,合到一起的加计抵减金额正好够用,应纳税为0,我申报的时候可以不再勾选进项吗?
正常申报,就是进项税额那一栏为0,这样可以吗?会不会有影响。
按实际抵扣抵。按实际抵扣,抵扣不了的,留着以后能抵扣。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉。不客气,祝您工作愉快。