不好意思,我昨天是不是回复了,你再重新提问,我们接手了问题之后没法再退回去的。
过节日,老板说每位员工发放200元节日礼金,假设8月员工到手工资3500,那么我在申报8月工资薪金所得,在自然人税收管理系统申报时,这个员工的本期收入那个栏目,我是不是要填写3500+200???是这个操作吗? 请问那些节日礼金,节日交通补贴,我是不是都这样子操作来代扣代缴个税啊???
老师,我们一个员工,个人所得税汇算,汇算工资薪金的时候,应该是退税,但是专管员说可能还有其他收入综合所得系统显示是补税,但是很明确他没有其他收入的,不知道怎么会出现这个情况
老师我们公司端午发现金2000,涉及到到底是交个调税还是发票冲,交个税的话,填在正常薪金所得吗?我们有三个员工是劳务工,每个月劳务公司开发票过来,我们付钱,所以在个调税系统他们没有填正常薪金所得,那这次交个调税的话,我往哪里填?正常薪金所得?劳务所得?还是用发票呢
老师我们端午节每个员工发2000,其他员工交个税可以合并到工资一起交,但是其中有三个不是员工,所以不在我们个税系统中录入过,那么这三个人怎么交个税,也是在正常工资薪金中录入吗?
老师 您好,我们有个非正式员工不交社保工资一个月不到3000元,是以公司银行转账的形式每月发放,我们的自然人个税申报没有提交过这个员工的工资,但是这个员工个税汇算清缴时有在我们公司收入的显示,这种情况一般是什么原因导致的呢?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
哦,好的,谢谢
不要客气,工作愉快。