你好 通过进项和销项控制 税负上下 浮动 0.1%左右这样就可以

副食品商贸企业增值税负率一般多少,浮动多少比较合适
我问下建筑行业的增值税税负率一般控制在多少合适
如何控制增值税税负,增值税税负上下浮动多少合适?
老师请问,建筑行业企业所得税税负控制多少合适?增值税税负控制多少合适?谢谢
商贸企业的增值税税负控制在多少合适?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
甲公司从乙公司购粉皮香油等16个品种食品5万,乙公司开专票食品1批5万可以吗?
那多出来的抵扣票就先不抵吗?
是的 多的进项先不认证抵扣
那要先暂估入库吗?
。正常入库,没有认证的发票记入,待认证进项税额这个科目。
然后以之后认证时再转到进项税额。
那就是说多余的发票正常入原材料 进项税入待认证?
你好 对的呢,就是这样处理的
我之前20年的有几笔大额材料票收到不及时,21年一月份收到并认证抵扣的,20年12月也未做原材料入库,应该怎么办?
你好 这都一年了,你认证的 账上没做分录 吗
21年一月份认证抵扣的,作为1月份的原材料入库的
可以这样处理的,没问题。
可是这样年报上面的存货数据就不准确了
那没办法呀,因为你原来没有入账,现在补记上就行。因为你不可能反结账,一年回去做帐。
开票的日期是20年12月 ,21年一月认证抵扣并在1月做原材料入库
税务那边如何解释呢?
可以的。就是补给这21年一点问题没有 可以的,就是补给这21年一点问题没有。
。打错一个字,是补记的意思。
我们增值税税负算下来4.3是不是高了?我们是制造业,
你好 执行你们当地税负要求就行,因为各地差异大, 也没有准确 的数据 。
发你一下参考的税负表 看一下
我们这边大致3-3.5 因为我有部分抵扣票未抵扣,导致税负偏高了,税务那边怎么解释比较合理呢?
按实际情况说就可以的