如果是专项资金,借 银行存款,贷 递延收益 如果是主营产品的价格补助,借 银行存款 贷 主营业务收入

果品种植专业合作社接受国家财政专项补助资金80000元,合作社使用该项资金自行建成水果保鲜库房一栋,共发生各项支出80000元。其中,使用产品物资50000元,应付本社固定员工工资10000元,应付外请临时员工工资15000元,应付合作社社员工资5000元。工程验收完成后交付使用。会计分录为:(1)库房建造时借:(1)80000贷:(2)50000(3)10000(4)15000(5)5000(2)库房建成验收交付使用时借:(6)80000贷:(7)80000(3)结转专项基金时借:(8)80000贷:(9)--国家扶持80000
某粮食专业合作社收到国家财政扶持资金50000元,存入当地信用社。会计分录为:借:(1)50000贷:(2)50000
年初某粮食专业合作社以银行存款预付某市农科所小麦种子款80000元。数月后,小麦种子款收回。会计分录为:预付款时借:(1)——市农科所30000贷:银行存款30000收到小麦种子款时借:(2)——小麦种子30000贷:(1)——市农科所30000
某生猪专业合作社为本社社员李立提供饲料购买服务,协议价格12000元。收到社员李立支付的现金12000元,合作社当即存入信用社。上述生猪专业合作社为本社社员李立购买的饲料收回交给李立。实际价款11300元。会计分录为:借:银行存款12000贷:(1)——社员李12000借:(1)——社员李12000贷:银行存款11300(2)700
蔬菜专业合作社受托为本社社员代销蔬菜一批,协议价格30000元。蔬菜于次日售出,售价32000元,款项当即存入信用社。会计分录为:接受社员委托时借:(1)30000贷:(2)——各委托社员30000蔬菜售出收回款项时借:银行存款32000贷:(3)30000(4)2000
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?
公司出售固定资产,汽车开发票的时候是开什么名称?
老师,报关单是CIF价 运费3400 保费25 ,总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费
老师,你好,麻烦问一下个体户的工商年报“资金数额”是取哪里的数
公司老板A让再注册一个公司……法人是B,那用我的号注册……那我应该是选择:联络人身份还是代理身份?
老师您好,请问编制贷款资料的时候,财务报表是现编2023年报表还是现编2025年报表?
老师,想咨询一下,去年我们用废农膜生产再生塑料颗粒,做那个税务备案上传了检测报告和不重度污染的声明,然后呢,今年我们又增加了一个用其他废塑料做成再生塑料颗粒,因为它们两个区别就是增值税即征即退的比例不一样,像这样的话,我是不是还需要在税务局重新备个案呢?
第二个空都不对诶