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老师,有张发票我入账了,也做了进项税了,后来发现不该抵扣,我该咋操作,具体分录是什么

2022-05-31 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-31 22:39

同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户4515 追问 2022-05-31 22:41

申报表咋申报呢,这个进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-05-31 22:43

同学,你好 有专门一栏是进项税额转出的,填进去就可以了

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同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-05-31
把原来他做的重写,按照正确的调。
2023-09-18
同学你好,如果原件找不到了,可以用对方的复印件下账,进项税额如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做进项税额转出
2021-10-24
你好同学,你要做一个进项的转出同学,或者是用抵扣联次直接复印做账
2021-05-12
同学你好,进项不退税,并产品退税率为0,那就按过国内购货处理,在抵扣里勾选发票。如果有退税率而不退税,那么就在出口退税里勾选发票。 会计分录: 借:库存商品 贷:应付账款或者预付账款
2020-12-15
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