你好,可以的,不用的,可以直接这么做。

-制造业采用先充值预交电费后使用的方式,充值交费后,物业公司按充值的金额来开具发票,而公司每月按实际的用电来确认制造费用,这前的账务处理交费:其他应付款-物业公司5000/贷:银行存款5000 收到发票:借:制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷:其他应付款-物业公司5000,月末确认电费:制造费用-3500 贷:其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录:借:制造费用 4424.78(红字) 贷:其他应付款-物业公司4424.78(红字),但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元,实际上公司已经不欠物业公司的电费,应该如何账务处理才正确呢?
老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
上个月电费发票没来,应该做预付款,但是也做了借制造费用电费 贷银行存款。这个月来发票了,能不能直接把进项税部分转出来借制造费用电费(-100)借应交税费-进项(-100)。还是把上个月凭证冲了,重新做比较好?
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
老师,公司本月付了2月电信费,但是票开不出,做账是借:预付账款贷:银行存款 等下个月收到增值税专用发票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 这样可以吗?
老师我想问一下,汇算A105050表,职工薪酬纳税调整表,第一行次工资薪金支出包括奖金数吗
小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?
请问老师,我们公司参加展会,聘请的翻译产生的住宿费、翻译费、交通费等,对方汇总在一起开服务费增值税专用发票,进项税金,我们可以抵扣是吗?
老师,您好,我想问下,我们有个客户分三次对公一共转了21万,开专票德时候我能开2张6.3万的和2张4.2万的吗?客户说不要把21万开在一起,分4张开票可以吗?能在同一个月把4张开出来吗?
老师 我们有两家公司 公司A是公司C的全资子公司 公司B是公司C持股比例80%的公司 然后A和C B和C都有业务往来 这种要报税局里的关联业务往来年度报告吗
请问筹建期的固定资产折旧做开办费,是吗?
老师您好,资产负债表里面有个长期股权投资十万块钱,有几个问题咨询一下老师,第一,资产有长期股权投资对公司来说是好事还是坏事?二,如果那个被投资的公司不存在已经注销了还挂着这个十万块钱有问题吗?谢谢老师
是我们给对方打了6000块钱做检测报告的费用,我们打给对方之后,但是他们对公又退给我们了,说让我们打给他们私户,说开发票该怎么开怎么开,这是什么情况?可以吗?打给这个私户的任何人都可以吗?
个人今天发现2024年12月份个人所得税漏报了,怎么的办呢?
你好,老师,请问一下,我公司A股东占股80%,实缴资本金1344万,B股东应缴资本金336万,实缴21万,资产负债表净利润为6.8万,所有者权益为1300万,现在我们计划把B股东20%的股权转让给A股东,请问一下B股东大概要缴多少个税?
就是这个月做笔负数分录,直接把进项税的部分冲掉是嘛。那摘要写调整xxx号凭证嘛?
你好,对的是的,可以的,可以这么做。