你好,可以的,不用的,可以直接这么做。

老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
上个月电费发票没来,应该做预付款,但是也做了借制造费用电费 贷银行存款。这个月来发票了,能不能直接把进项税部分转出来借制造费用电费(-100)借应交税费-进项(-100)。还是把上个月凭证冲了,重新做比较好?
老师,公司本月付了2月电信费,但是票开不出,做账是借:预付账款贷:银行存款 等下个月收到增值税专用发票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 这样可以吗?
老师,之前8月付了咨询费24.1-25.1月的,已经入账了,现在领导让把备考,25年1月的扣出来,到明年入账。 比如原凭证是: 借:管理费用——咨询费 1000 应交税费——应交增值税(进项)60 贷:应付账款 1060 借:应付账款1060 贷:银行存款1060 现在是不是需要红冲其中一部分? 借:管理费用——咨询费 -100 应交税费——应交增值税-6 贷:应付账款-106 借:应付账款-106 贷:银行存款-106 借:预付账款106 贷:银行存款106 等明年再做新凭证 借:管理费用——咨询费100 应交税费——应交增值税6 贷:预付账款106 上面这个思路对吗?
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
A和b是一个建材公司,里面经营范围有运输,现在A和b又打算开一个贸易公司,里面也包含了运输,这样可以吗
老师,您那有个人向公司借款的协议吗
老师我们厂房有扣压机设备 给他买的一个扣压时咋接受力的一个顶块 算是个备件 现金流我该归入哪里
老师请问一下,,总公司付款,发票开个分公司可以吗
非公司交社保人员他出差的火车票可以做公司成本吗?
请问收到员工意外险发票,公司怎么做账?
老师您好,我们公司厂房是自己建的,无形资产是1500多万,在建工程里的固定资产是300多万,房产税税务局按照1800多万记提,这个是怎么算的,但是我在建工程里吗还有一些数据,怎么处理呀
今年4月份收到的发票,但是今年款没付出去。要明年才付,是不是今年要叫对方先把发票红冲掉
老师,今年5月份有股权转让,本年利润有8万元。。这个会涉及到什么业务?
你好老师,公司自己种植蔬菜,用这个蔬菜去加工13%的预制菜,过程中可以加计抵扣增值税吗?是不可以加计扣除是吗?
就是这个月做笔负数分录,直接把进项税的部分冲掉是嘛。那摘要写调整xxx号凭证嘛?
你好,对的是的,可以的,可以这么做。