你好,冲销21年多计提的年终奖 借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

老师您好,我在2020年12月计提了年终,做账借:管理费用 贷:应付职工薪酬-年终奖,在21年1月确认年终奖总金额,冲减多计提年终奖,借:应付职工薪酬-年终奖 贷:利润分配-未分配利润,请问我在21年2月将年终奖分配到各部门以及计提个税,如何做账呢?
老师冲销21年多计提的年终奖,要结转到未分配利润,分录怎么写
21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
老师,以前年度年终奖多计提了怎么冲回,利润那边又怎么结转
年终结转,除了正常系统结转损益,是否手动也要做分录?今年盈利 年终怎么做分录?还有年中的时候做过补计提盈余公积和分红的分录,涉及未分配利润科目,现在未分配利润借方有余额 需要怎么做年终结转分录?
老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
老师:我问问,财务报表生成现金流量表,指定现金流量表的科目有哪些呢?
小规模纳税人,季度销售20万,没有超过30万,怎么做会计分录。需要体现免税的分录吗
请问一直0申报企业需要做每年的残疾费申报工作吗?
你好老师,我们公司之前付了一笔服务费,借:应付账款。贷:银行存款。 等发票收回来抵消应付账款,现在这个发票确认收不回来了,我应该怎么做
年终奖放全年一次性奖金收入还是正常工资薪资税少点
老师,应交税费-销项 应交税费-进项 在资产负债表中余额如何处理
请问老师,给客户返佣金,对方给我司开发票应开什么项目?
老师,本月工资表个税少扣或者多扣,在下月工资表中少扣的加上,多扣的减去,分别怎么做分录?