你好 年末如果有利润,要把本年利润 转到 未分配利润的。 按净利润的10%提取法定盈余公积,分录是 借:利润分配—提取的法定盈余公积 贷:盈余公积—法定盈余公积

年末如果有利润,要不要把本年利润转到未分配利润,另外按多少比例计提盈余公积啊?怎么计提分录怎么写
年末如果有利润,要不要把本年利润转到未分配利润,另外按多少比例计提盈余公积啊?怎么计提分录怎么写?写一下具体分录
公司利润常年没分配,也没提取盈余公积,现在要处理掉,怎么把未分配利润转到盈余公积(比例多少),再转增资本,如何账务处理
22年没有提取法定盈余公积,23年末怎么调账,会计分录怎么写,22年本年利润,结转到利润分配未分配利润里边了,
老师,年末计提盈余公积怎么做分录呢,是先把本年利润全部结转未分配利润,还是本年利润计提盈余公积以后剩下的结转未分配利润
老师你好!把公司往来账款调整到应收账款,应当怎么做账呢?
老师,我公司给开的专家费,比如说21000元,我公司按劳务报酬申报的个税,缴纳了1000个税,对公给他转了20000元,怎么做会计分录
老师年终关账时,第3季度盈利的,缴了企业所得税,结果第4季度亏损,导致全年的企业所得税多缴,这种情况年终关账需要冲销多缴部分的分录吗,还是要怎么操作
老师,好几年要不回的账款该怎么办,一直挂着还是做了坏账准备
请问老师,建筑工程项目,进项材料发票一定要备注项目名称和项目地点吗
更改上个季度的财务报表后,季度的企业所得税报表能更改吗
老师好 请问益阳市资阳区沛齐劳务中心(个人独资)营业执照注册资金10万元需要实缴吗?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
本公司有四家同级别公司,内部资金往来应收应付款金额过大,该如果调整
老师:麻烦问一下,如果不开票的付1185元,开票的话加8个点。也就是1185*1.08=1279.8元。请问下是开票划算还是不开票划算。
先转入未分配利润吗?再计提盈余公积吗
你好,是的,是这样的