同学你好 之前没建账吗 报税的数据有吗 要科目余额表之前的账本等都要
你好老师。我这里是工程的一个小项目部。老板不要求做资产负债表和利润表。只要求把每个月的资金归类汇总就可以了。。 我自己买了一个小软件,做了一套完善的账套。有明细账和总账。只是我自己看而已! 估计每个月交给老板的单据拿回总部,给总部的会计做账吧!!! 那么,我现在在交接,需要把我做的明细账和总账电子版的发给新会计吗???我不说,她不知也不问的!我已经交接完毕了几天了,在带她熟悉环境!
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师我中途接了一家账,没有电子数据是拿明细账入数据还是总账来入啊?而且交接资料只有凭证、总账、明细账都是纸质档的。我除了找他们要科目余额表还需要其他的吗
老师 有家公司的账从别人手里交接过来 我这边新的做账软件重新建账套但是22年对方做的账比较乱 领导要求22年的凭证也要补到系统里 对方需要给我哪些数据 总账 明细账 科目余额表吗 还有什么啊 没有交接过
新入职公司是工厂,库管是一个50多岁的人,不懂数字化操作,一直手工账,期初数和平时的出入库数都是他给我的,到了月中跟他对一下库存余额数,结果对不上,一查是因为他提供了错误的期初数和平时漏记出入单,因为跟他对账很费时间,而且库管也烦我经常找他要数据,我是一开始跟他要了期初数,后来每天找他拿出入库单,结果库存数还是跟他对不上,请问老师我的工作办法错了吗?有什么省时省力的办法能减少仓管这边对账的工作量又能保证数据的准确?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
有建账但是以前是财会公司的,要就说没有电子数据,老师可以细说一下是哪些账本吗?
同学你好 就是总账明细账
现在我中途建账需要哪些作为期初数据
同学你好 就是有发生数的科目都要有数据