你好,应收账款计提减值 借:信用减值损失,贷:坏账准备

信用减值损失 计提 借信用减值损失 贷坏账准备 确认 借坏账准备 贷应收账款 收回已确认的坏账 借应收账款 贷坏账准备 借银行存款带 贷应收账款 不知道下面要不要再做这一个分录? 借坏账准备 贷信用减值损失
应收账款计提减值的分录怎么写 是借:信用减值损失 贷:应收账款吗?
老师,应收应付抵消分录中应收减值 借:应收账款,贷:信用减值损失,为什么要借应收
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?
请问老师,借 信用减值损失 -10万,贷 应收账款-10万,这笔分录什么意思?也就是说:借应收账款 10万 贷:信用减值损失10万。对吧 如果计提坏账:借 信用减值损失 贷 坏账准备,如果是冲销:那也是 借 信用减值损失 负数 贷 坏账准备 负数,怎么是贷应收账款呢?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
我项附加扣除,房租这里没有填,2025年度都没填,2026年汇算清缴能给他退税吗?之前租房了
老师,省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税
哦哦,也就是说减值的基本模型是 借:××减值损失 贷××(减值)准备
那应收账款发生的减值损失可以转回,转回的分录是不是 借:坏账准备 贷:信用减值损失
你好,是的,是这样的
资产发生的减值损失可以转回,是不是就是说这部分损失可以冲掉
那这可以说是变相弥补了损失吗?
你好,需要看是什么资产减值损失,而不是所有的 减值损失都可以转回 存货的减值可以转回,固定资产的减值不可以转回
嗯嗯,这个我知道长期资产的减值损失一般不能转回
流动资产中的应收账款,存货的减值损失可以转回
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)