同学你好 对的 需要做账的
老师 我们是购买方,然后发票错误了但是做了抵扣,后来销售方给我们开了新发票,新发票也做抵扣了,但是错误的发票也做了抵扣,现在怎么弄?是购买方开红字信息表给销售方,然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们?
我们是购买方,收到了发票,做了抵扣,但是发票错误了,现在我们需要开红字信息表给销售方 ,然后销售方给我们开负数发票还有正确的发票吗?
我是购买方 发票我已经认证抵扣了,现在发现内容有错误 想开正确的 我购买方边出红字信息表 下个月报税是不是需要做进项税转出?
老师:我们是购买方,汇算清缴的时候发现进项发票错误,已抵扣,所以开了红字信息表给销方,销方开了正确的发票过来!我当月需要做账吗?还有勾选平台现在有进项发票的信息,我应该怎么操作
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
老师,具体我怎么做账
同学你好 做蓝字分录然后再做红字分录