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我用的是 金蝶云 销售 仓库 财务的这寄个模块结合记账 开了一张销售发票 借 应收 贷 主营业务 但是后面我根据这个月的销售单 做应收账款 待 主营业务收入 后面的凭证里已经包含前一张发票了 这个应该怎么

2022-06-02 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 10:27

你好同学,你可以选择不用销售单来生成凭证,直接用发票来生成凭证就可以了。

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快账用户9268 追问 2022-06-02 10:28

您用过金蝶吗 不可以 我们开发票呢很少 做的无票收入

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齐红老师 解答 2022-06-02 10:32

您好,我之前用过金蝶的,但是我们没有设置这么复杂。

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快账用户9268 追问 2022-06-02 10:33

他不是用一个财务模块 是仓储 销售 采购结合做账

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齐红老师 解答 2022-06-02 10:37

你好朋友,我知道你的意思,你要不然你为了简单的话,你就让技术人家给你重新设置一下,你这样结合在一起,你的凭证都是多做的,那都不对。

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你好同学,你可以选择不用销售单来生成凭证,直接用发票来生成凭证就可以了。
2022-06-02
你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 
2022-12-08
你好,开了销售发票,借:应收账款,贷主营业务收入,月底再根据成本结转主营业务成本
2023-12-20
销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
2020-12-25
你好,后期发票开了之后,你红冲之前的,然后再做发票的。
2023-08-25
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