同学你好 这个月多结转了下月就少结转

想问下。如果我根据甲方的进度单子按比例结转成本,那我是根据进度单子直接按比例把材料进入合同履约成本,并同时进入主营业务成本,还是根据出库单把领用的材料归集到合同履约成本,然后进度单子来了,我根据进度单子从合同履约成本中结转相应比例进主营业务成本,这种情况如果合同履约成本的材料比进度单子应结转的材料多了或少了怎么处理
3.公司与F公司签订一项产品安装劳务合同,安装期为6个月,合同价格为360万元,F公司在订立合同时预付劳务款项150万元,并须在安装过程中支付进度款。除非胜利公司末能按承诺履约,否则F公司无权终止合同。如果F公司在进度款到期时未能履行其支付已承诺进度款的义务,则71/公司在已完成相关工程的情况下有权获得合同规定的所有已承诺对价至年末已实际发生的成本为72万元(假定均为应付职工薪酬)完成劳务估计还将发生成本为108万元,胜利股份有限公司采用累计已发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。假设不考虑相关稅要求:根据上述资料,编制胜利公司必要的会计分录。【以万元为单位】(1)预付劳务款项时的会计分录;(2)确认合同履约成本的会计分录;(3)计算履约进度=()(4)确认劳务合同收入(5)确认相应劳务成本。
甲船舶制造企业于2019年10月12日接受客户订货,为客户制造一艘船舶,工期约7个月,合同规定总价款为2000000元,分两期收取。客户财务状况和信誉良好。2019年10月15日,通过银行收到客户首期付款800000元,剩余款项于完工时支付。至2019年年末,甲船舶企业为制造该船舶已经发生成本1000000元(其中材料成本400000元,人工成本600000元)。预计到制造完成还需发生成本600000元,并预计能按时完成该工程。假定甲企业按照投入法确定履约进度。要求:完成下述计算和编制甲企业2019年度相关的会计分录。(不考虑相关税费,金额单位:元。本题12分)(1)计算2019年12月31日履约进度(2)编制2019年合同履约成本发生时的分录(3)根据履约进度确认收入并结转成本的相关分录
甲船舶制造企业于2019年10月12日接受客户订货,为客户制造一艘船舶,工期约7个月,合同规定总价款为2000000元,分两期收取。客户财务状况和信誉良好。2019年10月15日,通过银行收到客户首期付款800000元,剩余款项于完工时支付。至2019年年末,甲船舶企业为制造该船舶已经发生成本1000000元(其中材料成本400000元,人工成本600000元)。预计到制造完成还需发生成本600000元,并预计能按时完成该工程。假定甲企业按照投入法确定履约进度。要求:完成下述计算和编制甲企业2019年度相关的会计分录。(不考虑相关税费,金额单位:元。本题12分)(1)计算2019年12月31日履约进度(2)编制2019年合同履约成本发生时的分录(3)根据履约进度确认收入并结转成本的相关分录
工业制造业成本核算中,上一任会计把本月购入的原材料,没有根据产品耗用情况直接全部领用到了生产成本中。(举个例子吧,比如本月购入原材料汽车轮胎100只入库。本月销售汽车10辆,没有半成品,在产品,就是说本月应该领用的汽车轮胎是40只,但上任会计把100只轮胎全部转到了生产成本中,最终形成的库存商品,并结转了主营业务成本,举例的只是一个原材料,其他原材料也是这种情况。因为上任会计购进原材料就没有数量和单价的核算。直接根据金额按照一定的比例转入生产成本。 他现在留给我的问题是,我这个月同样销售了10辆汽车,如果按照正常的话也要领用40个轮胎,由于上个月100只轮胎已全部领完,余额为零。那么现在原材料就会出现负数,该怎么调整分录如何进行账务处理?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
月末我必须要把合同履约成本的全部金额转入主营业务成本么,建筑施工企业不是根据进度单子结转么,没有进度就不用结转么
同学你好 应该是按照完工进度来做的
我不是按完工百分比法确认收入做账那种,是根据甲方进度单子才确认收入做账,这种平时材料要归集到合同履约成本么,月末需要全部结转到主营业务成本么
同学你好 对的 按照开票的来做
就是建筑施工企业月末是不需要结转成本么,都是有进度才结转成本
同学你好 这个有收入才结转的
那这种我平时领用的材料要归集到合同履约成本么,等进度单子来了从合同履约成本结转到主营业务成本,如果合同履约成本大于我需要结转的进度比例,那剩余的我是让他直接挂在合同履约成本,还是要一起转主营业务成本
同学你好 对的 这个要归集的
那我归集了,如果大于进度单子比例的材料我要转入主营业务成本么
同学你好 计入主营业务成本就可以
比进度单子比例多的部分也就是超过60%部分也要转入主营业务成本么,
这个不就是主营业务成本吗
我的意思是要从合同履约成本转入主营业务成本么
同学你好 这个不用