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我想问下,当月付款费用,分录写的是,借其他应收款,贷银行存款,那下个月开票回来,怎么做分录呢

2022-06-02 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 12:03

借管理费用贷其他应收款。

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借管理费用贷其他应收款。
2022-06-02
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷其他应付款
2023-01-13
借其他应付款,贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项。
2022-08-12
你好,根据你的描述,需要按第二种方式
2023-07-18
上月多打的40万货款,供应商已经用其中的10万抵扣了这次的货款。所以,实际上你的账户里多出的金额是30万。 接下来,关于35万的货款的会计分录,根据你的描述,你是想将30万作为“其他应收款”处理,剩下的5万作为实际支付的“银行存款”。 那么,分录可以这样写: 借:库存商品 10万 贷:其他应收款 30万 银行存款 5万 至于你提到的“银行存款不对”的问题,其实在上述分录中,银行存款的5万与你之前支付的40万中的5万是相抵的,所以并没有问题。而“其他应收款”30万就是之前多打的40万中的剩余部分。
2023-12-14
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