借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税销项,如果你是按月开发票的 付的租金别人使用的那一部分,借其他业务成本贷银行存款。

租入的办公室,再转租部分给其他企业,开具的发票收入怎么做账?
由于疫情原因,我们租用的办公室空出了一部分场地,我们临时转租给了第三方,后期大概率不会有转租行为了,请问我们通过转租获得的收入是计入其他业务收入开具经营租赁发票,还是抵减我们应交房租费用(如果抵减我们没办法开票给第三方)
我们公司把租到的办公室整体转租给其他公司 物业公司开发票给我们 我们收到承租人的物业费应该怎么开票给对方呀
公司租赁房屋后,转租出去的,转租出去的收入计入其他业务收入,租赁费入账,应该是其他业务成本,这部分收到的租赁费发票怎么入账呢?分录怎么写
新办企业,2022年计提的租赁费全部计入开办费。在2023年1月开具了分租给其他公司的租赁发票(2022年租期的),此租赁成本如何转出?
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行