同学,你好 一般没有影响

你好!老师,请问一下,我2018、2019年这两年都没有打印银行的账页明细(就是对账单),这会有什么影响没
老师你好,请问一下我们公司有一部分来的普票还有前两三年的没入账,现在啊给一起入账可以吗?这个有什么影响吗?
你好老师:请问事业单位固定资产明细账,应该手工写到固定资产明细账账本里,还是从系统导出,直接打印装订即可?现在都是一体化下账,会计年末需要打印的都有什么?会计就不用手写登记账本了对不?比如总账账本,明细账账本等?谢谢老师
老师您好,我有一个问题想让老师指导我一下,就是去年我们公司老板分次通过银行转账给别的公司,上个月打给别人的这些钱通过银行原路返回了,现在是银行对账单上没有账上也没有,这种情况我应该走什么科目合适呢
老师您好,我今天离职,就要交接,24年有笔-2.37银行存款里的中行账户消户了,可以在25年调整吗?这个24年第四季度的报表还能改吗?中行2.37元没做账,我是去年12月接手的,接手时24年10-12月的账都没有做,我做完后25年3月份才发现24年的12月份的中行余额有负数,24年11月份没有回单,也没有对账单,25年一直没时间去银行打印对账单和回单,所以这个怎么整?交接表需不需要体现?
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
工厂接单大部分是外发,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费,等怎么入账?
你好,@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了,再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估,但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
库存现金244213 收到欠款205000 收到卖货利润6339 银行还货款310000 未收回货款5116 支付费用 139322 仓库出的货成本28154 请问现在应该还有多少资金
请问现在手里还应该有多少现金
老师,给老板做的工资是3000,社保按最高的基数缴纳,每个月扣个人承担部分2500多,这样他的工资就剩个四五百,工资表这样做可以吗
老师,税务要求企业社保基数比例调整到75%,现在想给老板社保基数拉高,但是给他做的工资只有3000,也就是社保缴费的比工资高,这种怎么办
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账