你好,你发的选择题不显示后面的选项?

长江公司为增值税小规模纳税人,发生如下经济业务: (1)购入材料一批,取得的专用发票注明货款是20000元,增值税3400元,款项以 银行存款支付,材料已经验收入库(该企业按实际成本计价核算)。 (2)销售产品一批,所开具的普通发票中注明货款(含税)20600元,增值税征收率3%,款项已存入银行。 (3)月末以银行存款上缴增值税600元。要求:编制该公司的相关会计分录。
2丁企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业原材料采用实际成本法核算,销售商品为丁企业的主营业务,如无特殊说明,该企业的存货均未计提跌价准备。2020年9月份发生的有关经济业务如下:(1)购入A材料一批,增值税发票上注明材料价款为16000元,增值税2080元,另支付材料运输费1000元。材料验收入库,款项均已通过银行付讫。取得了运费增式值税专用发票。运费按9%抵扣进项税额。(2)在建工程领用A原材料10000元,对应购入时的增值税进项税额为1300元。(3)将50台自产产品作为福利分配给本公司销售人员。该批产品的生产成本总额为29000元,市场售价总额为30000元(不含增值税)(4)购买不需安装生产经营用设备一台,增值税专用发票注明价款70000元,增值税为9100元,符合增值税抵扣条件,款项已用银行存款付讫。要求:编制上述相关经济业务分录。
2丁企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业原材料采用实际成本法核算,销售商品为丁企业的主营业务,如无特殊说明,该企业的存货均未计提跌价准备。2020年9月份发生的有关经济业务如下:(1)购入A材料一批,增值税发票上注明材料价款为16000元,增值税2080元,另支付材料运输费1000元。材料验收入库,款项均已通过银行付讫。取得了运费增式值税专用发票。运费按9%抵扣进项税额。(2)在建工程领用A原材料10000元,对应购入时的增值税进项税额为1300元。(3)将50台自产产品作为福利分配给本公司销售人员。该批产品的生产成本总额为29000元,市场售价总额为30000元(不含增值税)(4)购买不需安装生产经营用设备一台,增值税专用发票注明价款70000元,增值税为9100元,符合增值税抵扣条件,款项已用银行存款付讫。要求:编制上述相关经济业务分录。
(二)长江公司为增值税小规模纳税人,发生如下经济业务:(1)购入材料一批,取得的专用发票注明货款是20000元,增值税2600元,款项以银行存款支付,材料已经验收入库(该企业按实际成本计价核算)。(2)销售产品一批,所开具的普通发票中注明货款(含税)20600元,增值税征收率3%,款项已存入银行。(3)月末以银行存款上缴本月增值税。要求:编制该公司的相关会计分录。
6、某企业为增值税小规模纳税人,适用增值税征收率为3%,原材料按实际成本核算。该企业发生经济交易如下:(1)购入原材料一批,取得的专用发票中注明价款30000元,增值税3900元,款项以银行存款支付,材料验收入库。(2)销售产品一批,所开出的普通发票上注明的货款(含税)为51500元,款项已存入银行。(3)用银行存款交纳增值税1500元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
老师,采购进来的苹果是从农户手里按斤收购的,也取得了免税普票,发票上是按斤开的,采购单价不一样,入账是按照发票做的,我们在销售的时候会进行分选包装,按不同规格的装箱去出售,如果按照当月的销售去结转成本,但是销售出去的发票上是按照箱装的件数核算的,那在成本结转时应该如何操作才能匹配?非常感谢
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
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你好老师,建筑行业的企业所得税的税负率,是按整个工程的收入计算,还是按年计算
老师好,出纳那里有一个人5千多的欠条,他现在要拿酒来还这笔现金?行吗?如行如何账务处理
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿