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老师,你好。请问我们公司需要收对方公司运费2万元,但要支付给对方公司3万元的赔付款,因此我们给对方开2万元的运费发票,对方给我们开3万元的商品赔偿的发票,最后我们转1万元给对方公司(3一2=1万元),请问这档处理可以吗?(还是说必须我们转3万给对方,对方再转2万给我方)

2025-04-22 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-22 18:44

您好虽然金钱抵消掉了,但是做账的时候要分开做,运费是运费,赔款是赔款即可

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快账用户6880 追问 2025-04-22 18:53

谢谢,也就是可以这样分开开发票,钱东接抵消后转?

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快账用户6880 追问 2025-04-22 18:54

谢谢,也就是可以这样分开开发票,钱直接抵消后转?

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快账用户6880 追问 2025-04-22 18:56

并且2万运费做收入,3万赔偿款做成本,1万银行支出

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齐红老师 解答 2025-04-22 18:59

可以的没有问题,我们单位也有过这样类似的业务,年度审计都给过了,还是国企呢

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您好虽然金钱抵消掉了,但是做账的时候要分开做,运费是运费,赔款是赔款即可
2025-04-22
这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
2024-09-04
 可以做未开票收入处理的
2024-12-06
同学,这个赔付,对方需要我们开具发票吗?如果只是冲掉货款,那建议是重新开具99万的发票,作废之前的100万的发票。
2024-02-28
你好 ;   这个费用是专票还是普票的? 你可以部分红冲的  
2021-11-30
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