题目中已经给出了货款及运费已经支付,如果是未付就是应付账款

资产负债表日后事项,发生销售折让,资料明确:以银行存款支付折让货款及税款。但是做题的时候,为什么不能直接贷:银行存款,而是要先用应付账款,然后再从应付账款转到银行存款呢
记账凭证: 摘要:支付房租 分录:借:其他应收款xxx 贷:银行存款xxx 请问这个记账凭证为什么是没问题的,借方为什么不是“其他应付款”
老师你好 为什么第三题不是 借:固定资产1090 贷:应付账款1090呢? 而是借:固定资产1000 增值税90 贷:银行存款呢? 题目也没有说用银行存款支付啊?
老师,这一题银行存款支付填付款凭证,另外一部分货款暂欠为什么是转账凭证,他的分录应该是借:原材料,贷:应付账款,这和转账凭证有什么关系?
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
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老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
明白了,谢谢老师
老师,还有这一道题的第三题答案的第四行被盗原材料的实际损失中为什么要加上被盗原材料的进项税额,。不是说一般纳税人的增值税可以抵扣,不需要计入成本吗?但是一定要记入损失,是吗?
被盗是属于非常损失,取得进项不能抵扣,要做进项转出了
那增值税能抵扣的情况有哪几种
这个只有自己百度增值税法及实施细则脑补了哈