你好! 1.在建工程400000 折旧500000/10×2=100000 贷固定资产500000 2.借在建工程80000 进项税13600 贷银行存款 3.借在建工程13000 贷银行存款

1、甲公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%。有关资料如下: (1)2019年8月6日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为300万元,增值税进项税额为39万元,支付的运输费为12万元,款项已通过银行支付。安装设备时,领用原材料一批,价值40万元;支付安装费用60万元,支付安装工人的薪酬为18万元;假定不考虑其他相关税费。 (2)2019年9月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为10万元,采用年限平均法计算年折旧额。 (3)2020年末公司在进行检查时发现该设备有可能发生减值,固定资产的可收回金额为230万元。固定资产折旧方法、预计使用年限均不改变,预计净残值不变。 (4)2021年4月30日,公司决定对现有设备进行改扩建,以提高其生产力能力。同日将该设备账面价值转入在建工程。 (5)2021年5月1日,以出包方式进行改扩建,预付工程款70万元,均通过银行结算。、 (6)2021年5月25日,根据工程进度结算工程款80万元,差额通过银行结算。 (7)2021年6月30日改扩建工程达到预定可使用状态后。改扩建后固定资产包含的经济
2013年12月31日,企业购入生产用的A型号机床原价为500万元,采用年限平均法计提折旧,使用寿命为10年,预计净残值为0,2017年12月31日企业对该机床出现故障的部件电动机进行更换,故障电机原值为200万元,银行存款购入的电动机买价250万元,增值税32.5万元,电动机设备供货方负责售后安装调试,安装调试不另收费用。被替换电动机的变价收入为1万元。2018年6月30日机床更新改造完成,达到预定可使用状态。写出以下会计分录:(1)机床因更新改造转入在建工程;(2)购入并安装电机(3)终止确认被替换电机及取得变价收入;(4)电机更换完毕,设备达到预定可使用状态。
2013年12月31日,企业购入生产用的A型号机床原价为500万元,采用年限平均法计提折旧,使用寿命为10年,预计净残值为0,2017年12月31日企业对该机床出现故障的部件电动机进行更换,故障电机原值为200万元,银行存款购入的电动机买价250万元,增值税32.5万元,电动机设备供货方负责售后安装调试,安装调试不另收费用。被替换电动机的变价收入为1万元。2018年6月30日机床更新改造完成,达到预定可使用状态。写出以下会计分录:(1)机床因更新改造转入在建工程;(2)购入并安装电机(3)终止确认被替换电机及取得变价收入;(4)电机更换完毕,设备达到预定可使用状态。
2013年12月31日,,企业购入生产用的A型号机床原价为500万元,采用年限平均法计提折旧,使用寿命为10年,预计净残值为0,2017年12月31日企业对该机床出现故障的部件电动机进行更换,故障电机原值为200万元,银行存款购入的电动机买价250万元,增值税32.5万元,电动机设备供货方负责售后安装调试,安装调试不另收费用。被替换电动机的变价收入为1万元。2018年6月30日机床更新改造完成,达到预定可使用状态。写出以下会计分录:(1)机床因更新改造转入在建工程;(2)购入并安装电机(3)终止确认被替换电机及取得变价收入;(4)电机更换完毕,设备达到预定可使用状态。
2021年6月30日,长江公司一台生产用设备出现故障,经检修发现其中的电动机磨损严重(假定电动机磨损严重,没有任何价值),需要更换。该设备购买于2019年6月30日,长江公司已将其整体作为一项固定资产进行了确认,原价500000元(其中的电动机在2019年6月30日的市场价格为51000元),预计净残值为0,预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧。为继续使用该台生产用设备并提高工作效率,长江公司决定对其进行改造,为此购买了一台更大功率的电动机替代原电动机。新购置电动机的价款为80000元,增值税税额为13600元,款项已通过银行转账支付。改造过程中,支付了安装费用13000元,不考虑其他相关税费。,写出相关会计分录
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?