你好 借:固定资产 100000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13000, 贷:银行存款 113000

购入不需要安装设备一台,价款100000元,运费3500元,增值税17500元,已用银行存款支付
购入一台设备,用银行存款支付设备价款100000及增值税13000,设备交付后使用
购入设备一台,价款100000,增值税率13%,以银行存款支付
17.企业购入新设备-一台,税款合计93600元,增值税税率13%,以银行存款支付。会计分录
17.企业购入新设备-一台,税款合计93600元,增值税税率13%,以银行存款支付。会计分录
老师,我们采购设备发票后面来的,在这之前设备已经销售出去了,现在的采购发票怎么入账啊,生产型企业不入库存商品,还能入什么科目
没做过会计先学实操还是先考中级 有初级出纳经验
那个研发加计扣除表,是高企通过了才填的还是有研发就可以填的?怎么我们通过高企认证前一年也要填?
公司注销前的清算报告,是需要全体股东签字吗?如果是法人股东,也要盖章吗
学堂老师,咨询一下,出口国外货物退回,收的关税,如何做分录,货品无价值
#提问#请问老师物业收的电费如何给客户开票?谢谢
朴老师在吗?我想问一下
2022年有一笔出口业务没开出口发票怎么办
文文老师在吗,找一下老师
朴老师,因为会计不想去线下更正,本来可以免印花税的收入现在要交税,大概100多块钱,会计愿意承担这笔费用,那分录该怎么做?