你好 请问是需要写分录吗
1.甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下:1)2019年5月6日购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税税额为17000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,但材料尚未运到。5月21日材料到达企业并验收入库。2)2019年6月2日,甲公司以银行存款4000万元购入乙公司股票400万股,并将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,另以银行存款支付相关交易费用10万元。3)甲公司从丙公司购买一批原材料,买价30000元,增值税5100元。甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月。材料验收入库。银行承兑汇票甲公司支付给银行手续费50元。4)接受A企业以其所拥有的专利权作为投资,双方协议价值(公允价值)为320万元,该专利在注册资本中所占的份额为300万元,已办妥相关手续。5)甲公司在7月1日向X公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为20000元,增值税税额为3400元。为及早收回货款,甲公司和X公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。X
1. 甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下: 1)2019年5月6日购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100 000元,增值税税额为17 000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,但材料尚未运到。5月21日材料到达企业并验收入库。 2)2019年6月2日,甲公司以银行存款4 000万元购入乙公司股票400万股,并将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,另以银行存款支付相关交易费用10万元。 3)甲公司从丙公司购买一批原材料,买价30000元,增值税5100元。甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月。材料验收入库。银行承兑汇票甲公司支付给银行手续费50元。
甲公司系增值税一般纳税人.2019年发生部分经济业务如下:1、2019.5.6购入原材料一06,取增值税发票注明的原材料价款为10万元.增值税款为17000元.发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。2、5月21号.货材料到达企业并验收入库。2019.6.2日,甲公司以银行存款4千万购入乙公司股票400万并将其划分为交易性金出资产,另以银行存款支付交易相关费用10万元.3,甲公司从丙公司购入一批原材料买价3万元,增值税5100元甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月,材料验收入库。银行承兑汇票,甲公司支付给银行手续费50元.写出题中涉及到的分录
甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下,二零一九年购入原材料一批取得增值税专用发票注明原材料价款为十万元,增值税税款为一万七千元,发票结算凭证收到,货款通过银行转账支付,材料未到达,五月二十一日该材料到达企业并收入库,六月二日甲公司你好存款是千万购入一共是股票是百万公并将其划分为交易性金融资本另银行存款支付费用十万元
甲公司系增值税一般纳税人(1)2019年发生部分业务如下,二零一九年购入原材料一批取得增值税专用发票注明原材料价款为十万元,增值税税款为一万七千元,发票结算凭证收到,货款通过银行转账支付,材料未到达,五月二十一日该材料到达企业并收入库(2)六月二日甲公司你好存款是千万购入一共是股票是百万公并将其划分为交易性金融资本另银行存款支付费用十万元(3)甲公司从丙公司购入一批原材料,买价为3万元,增值税为五千一百元,甲公司签发一张面值为三万五千一百元的承兑汇票,期限为三个月,材料验收入库,银行承兑汇票,甲公司给银行手续费五十元(4)甲公司7月1日向x公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的价款为2万元,增值税为3700元,为及早收回贷款,甲公司与x公司约定现金折扣,x公司在7月9日付清货款,假设计算现金折扣时不考虑增值税额
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
第四题的分录,现金比例是2/10
借:应收账款 23700 贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3700 借:银行存款23700-800=22900 借:财务费用20000*0.04=800 贷:应收账款 23700